Grootboekrekeningen stamtabel
Werken met grootboekrekeningen
Grootboekrekeningen algemeen
- Grootboekrekeningen vormen de basis van een administratie.
Ze worden gebruikt om een structuur aan te brengen in de administratie
en zorgen voor een verdeling van de ingebrachte boekingen naar
type (bijvoorbeeld balans, verlies & winst) en soort (bijvoorbeeld
kosten, omzet). Tijdens het boeken kunnen grootboekrekeningen
herkend worden aan het grootboekrekeningnummer en de bijbehorende
zoeksleutel.
Een grootboekrekening invoeren
- Klik op de [+] om een nieuwe grootboekrekening in te voeren
- Verplichte velden
Voer een nummer en een zoeksleutel in. De overige verplichte velden worden automatisch gevuld met de eerst beschikbare waarde.
- Optionele velden
Vul de overige velden van de grootboekrekening in voor zover ze benodigd zijn in de administratie.
Extra opties voor tabel grootboekrekening
- Specifieke rekeningen
Deze optie is alleen beschikbaar als u een grootboekrekening gaat selecteren
Gebruik deze optie om snel de grootboekrekening(en) te tonen die een specifieke functie hebben. In de tabel Grootboek kunt u grootboekrekeningen een specifieke functie geven.
- Alles
Kies "Alles" om alle grootboekrekeningen in de lijst weer te geven, waarvan de optie "Tonen in Boekingsprogramma" aan staat.
- Voorkeursrekeningen
Als er voorkeursrekeningen aan een
debiteur of voorkeursrekeningen aan een
crediteur gekoppeld zijn, dan kunnen die met deze
selectie direct getoond worden. Zorg ervoor dat in de kolom Rekening (Grb/Deb/Cre) een debiteur of crediteur is ingevuld om alleen de voorkeursrekeningen van die relatie te zien bij het veld Tegenrekening.
- Activa aanschaf, Afletteren, Privé, Rekeningen courant, Transitorisch
Dit zijn grootboekrekeningen die een speciale eigenschap hebben meegekregen. Als u een activa, afletter, privé, rekening courant of transitorische boeking gaat invoeren kunt u door de gewenste soort te selecteren snel het betreffende rekeningnummer opzoeken.
Een grootboekrekening invoeren in een boekingsregel
Werken met grootboekrekeningen
- Grootboekrekeningen vormen de basis van een administratie.
Ze worden gebruikt om een structuur aan te brengen in de administratie
en zorgen voor een verdeling van de ingebrachte boekingen naar
type (bijvoorbeeld balans, verlies & winst) en soort (bijvoorbeeld
kosten, omzet). Tijdens het boeken kunnen grootboekrekeningen
herkend worden aan het grootboekrekeningnummer en de bijbehorende
zoeksleutel. Het is daarom belangrijk dat bij het aanmaken van
grootboekrekeningen gelet wordt op een logische en duidelijke
indeling.
- In dit scherm kunt u de gegevens van de grootboekrekeningen
raadplegen, aanpassen en een nieuwe grootboekrekening invoeren.
- Beperkte toegang tot grootboekrekeningen instellen
Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Gebruikersbeheer - kies een Gebruiker -
[Enter] - Menurechten - Opties - Tabellen - Uitgebreide
toegang Grootboek
In het programma Gebruikersbeheer kan per gebruiker een
keuze gemaakt worden of er uitgebreide of beperkte toegang
is tot grootboekrekeningen. Bij beperkte toegang kan alleen de Zoeksleutel en Omschrijving van grootboekrekeningen
aangepast worden en nieuwe grootboekrekeningen aanmaken is
dan niet toegestaan.
- Activa-register grootboekrekeningen
In dit scherm kunt u aangeven of de geselecteerde grootboekrekening
een aanschafrekening van activa is. Bij het gebruik van deze
grootboekrekening in het Boekingsprogramma zal het Boekingsprogramma
u vragen of het Activa-register gestart moet worden. De gegevens
uit de boekingsregel worden dan samen met de gegevens van de
grootboekrekening direct in het Activa-register ingevuld, zodat
u in het programma Activa-register invoeren de nieuwe activa
sneller kunt verwerken.
- Transitorische rekeningen
In dit scherm kunt u aangeven of de geselecteerde grootboekrekening
een tussenrekening voor transitorische boekingen is.
- RGS - Referentie Grootboek Schema
Om snel te controleren of een grootboekrekening voorzien is van een RGS code gebruikt u in het selectiescherm de knop [Kolom tonen] om
de kolom "RGS Referentie code" in beeld te zetten.
Tabel Grootboekrekening
Alles openen Alles sluiten
Velden tabel Grootboek Algemeen
Nummer
- Alle grootboekrekeningen krijgen een uniek nummer waarin
geen spaties, leestekens en/of letters voor mogen komen.
- Laagste en hoogste grootboeknummer
De grenzen van de beschikbare grootboeknummers worden per administratie vastgelegd in de tabel Basis financieel.
Zoeksleutel en omschrijving
- Zoeksleutel
De zoeksleutel is een verkorte naam van een rekening, die
in het boekingsprogramma en andere programma's gebruikt
kan worden om een grootboekrekening, waarvan het nummer
onbekend is, op te zoeken.
- Elke zoeksleutel moet uniek zijn
en kan het snelst teruggevonden worden als het kernwoord
vooraan staat. Wilt u bijvoorbeeld de rekeningen "Inventaris"
en "Afschrijving inventaris" bij elkaar houden, dan zouden
de respectievelijke zoeksleutels "INVENT" en "INVENT AFS"
kunnen zijn.
- Omschrijving
De omschrijving van een rekening mag bestaan
uit cijfers, letters en leestekens en heeft een maximale
lengte van 40 posities. De omschrijving die u hier invoert,
kan worden afgedrukt op diverse rapporten.
Nivo
- Als in dit veld een waarde groter dan
0 wordt ingevoerd, dan worden de velden die niet van belang
zijn voor een nivorekening ontoegankelijk
- Met behulp van de nivocode is het mogelijk om (sub)totalen
in het rekeningschema aan te brengen. Deze (sub) totalen worden gebruikt en getoond in grootboek informatie schermen en op grootboek rapporten als (sub) totaal regels.
- Elke rekening met
een nivo hoger dan nul is een nivorekening. Op een nivorekening kan niet geboekt worden.
- De bedragen die op rapporten en overzichten
bij de nivorekeningen afgedrukt worden, zijn afkomstig van
de grootboekrekeningnummers met een lager nummer en een lagere nivocode.
Ze zijn opgebouwd uit de totalen van de grootboekrekeningen
met nivocode 0 en worden getotaliseerd weergegeven bij rekeningen
met een nivocode hoger dan nul (1 t/m 9). Ter verduidelijking
kunt u onderstaand voorbeeld raadplegen.
Voorbeeld gebruik van nivorekeningen
- Uitgangspunt is het hieronder getoonde (deel van een) rekeningschema:
Rek.nr |
Rek.naam |
Nivo |
Saldo |
|
|
|
|
4500 |
Brandstof auto's |
0 |
1.000,00 |
4510 |
Verz.premies auto's |
0 |
5.300,00 |
4520 |
Wegenbelasting |
0 |
2.500,00 |
4530 |
Reparatie auto's |
0 |
900,00 |
4599 |
TOT. AUTOKST |
1 |
9.700,00 |
4600 |
Telefoonkosten |
0 |
1.500,00 |
4610 |
Abonnementskosten |
0 |
800,00 |
4620 |
Portikosten |
0 |
600,00 |
4630 |
Vakliteratuur |
0 |
400,00 |
4699 |
TOT. KANTOORKST |
1 |
3.300,00 |
4999 |
TOTAAL KOSTEN |
2 |
13.000,00 |
- Op grootboekrekeningen met nivo 0 kan geboekt worden.
- In het bovenstaande
voorbeeld zijn dat de rekeningen 4500 tot en met 4530 en
4600 tot en met 4630.
- Voorbeeld Totaal Autokosten
Indien u het totaal van de geboekte
autokosten wilt weten, met andere woorden het totaal van
de saldi op de grootboekrekeningen 4500 tot en met 4530,
dan maakt u een rekening aan met een code nivotelling 1. In dit voorbeeld is dit rekening 4599. Zodra u een proef-
en saldibalans gaat afdrukken wordt rekening 4599 afgedrukt
met een saldo van EUR 9.700,00. Dit saldo is een automatische
optelling van de saldi op de rekeningen 4500 tot en met
4530.
- Voorbeeld Totaal Kantoorkosten
Hetzelfde ziet u ook bij de rekening 4699 kantoorkosten,
namelijk de automatische optelling van de rekeningen 4600
tot en met 4630. Voor de bepaling van het saldo op grootboekrekening
4699 telt KING Finance terug tot de vorige rekening met
een code nivotelling 1, hetgeen in dit voorbeeld rekening
4599 is.
- Voorbeeld Totaal Kosten
Wilt u weten wat het saldo van de autokosten en de kantoorkosten
tezamen is, dan maakt u een rekening aan met een code nivotelling
2. In dit voorbeeld is dit grootboekrekening 4999 TOTAAL
KOSTEN. KING Finance telt dan terug tot de vorige grootboekrekening
met code nivotelling 2. Aangezien u eenzelfde code nivotelling
(bijvoorbeeld: 1) verscheidene keren kunt gebruiken, heeft
u binnen het rekeningschema de mogelijkheid om op uitgebreide
schaal (sub)totalen aan te brengen.
- Voorbeeld van foutieve indeling
1000 - 0
1001 - 0
1002 - 0
1099 - 1
1100 - 0
1101 - 0
1102 - 1
1109 - 0 <<< FOUT
1199 - 2
- Er mag tussen een nivo 1 en een nivo 2 geen nivo 0 staan (of tussen nivo 2 en nivo 3 mag geen nivo 1 of nivo 0 staan, of tussen nivo 3 en nivo 4 mag geen nivo 2, 1 of 0 staan, etc.).
- De reden is dat een nivo 2 alleen de bovenliggende nivo's 1 telt (en een nivo 3 alleen de bovenliggende nivo's 2 etc.). Als er een nivo 0 tussen staat, dan zal die niet meegeteld worden en kloppen de totalen niet meer.
Activa-Passiva-Baten-Lasten
- De code die u aan een grootboekrekening koppelt, bepaalt
hoe de rekening verwerkt gaat worden bij het samenstellen
van overzichten. Grootboekrekeningen met een code Activa
of Passiva behoren tot de categorie balansrekeningen en
grootboekrekeningen met een code Baten of Lasten maken deel
uit van de verlies- en winstrekeningen. Het resultaat binnen
een administratie wordt berekend door de saldi van alle
grootboekrekeningen met een code B of L bij elkaar op te
tellen, waarna per saldo een winst of verlies resteert.
- Bij gebruik van verslagleggingsrekeningen moeten de codes
van het grootboek en de verslagleggingsrekening gelijk zijn.
De saldi op grootboekrekeningen met een code Activa of Passiva
worden bij de jaaraansluiting automatisch overgezet naar
de beginbalans van het volgende jaar. Het is niet mogelijk
de codes A en P om te zetten naar de codes B en L (en vice
versa) als er boekingen aan de grootboekrekening verbonden
zijn. Ga daarom heel zorgvuldig te werk bij het toekennen
van de codes.
- Het wijzigen van APBL
Het wijzigen van de APBL-code van AP -> BL of BL ->
AP mag onder de volgende voorwaarde:
indien er alleen boekingen voor de grootboekrekening in
het huidige boekjaar zitten in periode 1 t/m 14. Dus niet
in periode 0
- Bij eventuele koppelingen naar andere tabellen wordt WEL
ALTIJD gecontroleerd of er gewijzigd mag worden.
Eventuele boekingen in een ander boekjaar eerst verwijderen
alvorens de code omgezet kan worden.
Debet-Credit signalering
Er kunnen bepaalde grootboekrekeningen in uw rekeningschema
voorkomen waarop - in normale situaties - alleen debet-
of alleen creditmutaties geboekt worden. Deze grootboekrekeningen
kunnen in dat geval een code Debet of Credit meekrijgen,
wat er toe zal leiden dat er in het boekingsprogramma een
waarschuwing volgt als u een dergelijke rekening tegengesteld
boekt in de kolom Boekbedrag. De boeking wordt echter niet
geweigerd. Als de bedragen van een grootboekrekening zowel
aan de debet- als aan de creditzijde geboekt worden, hoeft
u hier geen voorkeur op te geven.
Debet/credit kolom automatisch overslaan in het boekingsprogramma
In de boekingsregel wordt de kolom Debet of de kolom Credit
automatisch overgeslagen als u boekt op een grootboekrekening
met debet/credit signalering. Deze functionaliteit kunt u
in- en uitschakelen in de Basisinstellingen van
de administratie.
- Voorbeeld
Voor grootboekrekeningen met een debet signalering worden
automatisch de creditkolommen voor bedragen en voor
aantallen overgeslagen.
Voor grootboekrekeningen met een credit signalering worden
automatisch de debetkolommen voor bedragen en voor
aantallen overgeslagen.
Signalering bij boekingen boven
- Geef in dit veld een bedrag op. Als u in het boekingsprogramma
boven dit bedrag boekt op deze grootboekrekening , dan zal KING Finance daarvan een melding geven. Een voorbeeld van
gebruik kan zijn om een waarschuwing te krijgen bij investeringen
groter dan EUR 450. U kunt dan op dat moment besluiten om
de investering als activum in te voeren.
Verdichten
Alle ingevoerde boekingen/journaalposten worden
in KING Finance onverdicht opgeslagen. Met een verdichtingscode
kunt u aangeven of alle boekingen op grootboekrekening of
op rapporten/overzichten verdicht afgedrukt moeten worden.
Anders gezegd: Door middel van een verdichtingcode
kunt u aangeven dat u de boekingen van de betreffende grootboekrekening
gesaldeerd afgedrukt wilt hebben op de historische rapporten.
Dit is bijvoorbeeld handig bij financiële rekeningen
als de diverse bankrekeningen. Aangezien elke journaalpost
in een financieel dagboek (bijvoorbeeld ABN AMRO) een boeking
op de grootboekrekening van de betreffende bank tot gevolg
heeft, zal er een enorme lijst met boekingen afgedrukt worden,
waar u in feite niets aan heeft. Met de verdichtingcode
kunt u deze mutaties onderbrengen in saldi. Er zijn verschillende
nivo's voor het verdichten van de mutaties. Dit zijn:
- Boekstuk
Alle mutaties die u boekt op een grootboekrekening
met hetzelfde boekstuk worden getotaliseerd per boekstuk
getoond.
Voorbeeld verdichten op boekstuk
Alle mutaties van de bank kunnen per boekstuk gesorteerd
worden in de historische mutaties. Alle bankmutaties
worden zo overzichtelijk gepresenteerd.
- Dagboek
Alle mutaties in verschillende dagboeken op eenzelfde
grootboekrekening worden getotaliseerd per dagboeknummer
getoond.
Voorbeeld verdichten op dagboek
Alle afschrijvingen in het dagboek 'afschrijvingen'
worden getotaliseerd per dagboeknummer. Alle afschrijvingen
van stoelen in het kantoor, welke op dezelfde grootboekrekening
worden afgeboekt, worden nu in één regel weergegeven
in de historische mutaties.
- Periode
Alle mutaties op een grootboekrekening worden getotaliseerd
per periode nummer getoond.
Voorbeeld verdichten op periode
Een handige controlemiddel voor controle op een splitsingsrekening.
Er kan per periode gecontroleerd worden of de splitsingrekening
op 0 uitkomt.
- Leeg
Indien leeg, dan worden alle boekingen op de betreffende
grootboekrekening onverdicht afgedrukt.
Alle mutaties op een grootboekrekening worden getotaliseerd per periode
nummer getoond.
Als u kiest voor een verdichtingmethode blijft de mogelijkheid
om de historie van een grootboekrekening af te drukken aanwezig.
Sluitrekening
U kunt in dit veld aangeven of deze grootboekrekening een
sluitrekening is.
Een sluitrekening is een verzamelrekening
van alle boekingen die op een bepaalde groep worden geboekt.
Er zijn vijf soorten sluitrekeningen:
- Debiteur sluitrekening
U kunt de sluitrekening voor debiteuren invoeren (bijvoorbeeld
rekening 1300). U kunt niet rechtstreeks op deze rekening
boeken, want alle boekingen lopen via de debiteur.
- Crediteur sluitrekening
U kunt de sluitrekening voor crediteuren invoeren. (bijvoorbeeld
rekening 1600). U kunt niet rechtstreeks op deze rekening
boeken, want alle boekingen lopen via de crediteur.
- BTW sluitrekening
U kunt de sluitrekening voor een BTW-code invoeren
(bijvoorbeeld rekening 1502). Op een BTW-sluitrekening
worden alle BTW bedragen geboekt van boekingsregels
die dezelfde BTW-code hebben.
- Valuta sluitrekening
U kunt de sluitrekening(en) voor de valuta invoeren.
Het gaat in dit scherm om de velden Koersverschil opbrengstrekening
en Koersverschil kostenrekening.
- Kredietbeperking sluitrekening
U kunt de sluitrekening voor de kredietbeperking
invoeren. Het gaat in dit scherm om het veld Rekening
kredietbeperking.
Voorkeurs BTW-code
- Binnen het boekingsprogramma kan gebruik worden gemaakt
van maximaal 99 BTW-codes, waarvan de percentages en gekoppelde
grootboekrekeningen vastgelegd zijn in de tabel "BTW". Aan
de hand van een code wordt de BTW automatisch berekend en
geboekt op de bijbehorende grootboekrekening.
- In deze kolom kan een voorkeurcode ingevoerd worden, die
naar voren komt als de grootboekrekening in een boekingsregel
ingevoerd wordt. Zo zal de rekening "Advertentiekosten"
in bijna alle gevallen een laag BTW-percentage hebben en
op grond daarvan in aanmerking komen voor een voorkeurcode.
Indien er in incidentele gevallen een andere code van toepassing
is, kan de voorkeurcode alsnog gewijzigd worden.
- Bij debiteur- en crediteurboekingen zal de BTW-code van
de Debiteur- of crediteursluitrekening automatisch worden
voorgesteld.
Beoordelingscode
- De beoordelingscode die u hier invult zal in de boekingsregel
worden voorgesteld wanneer u op deze grootboekrekening boekt.
Als deze rekening in de boekingsregel de tegenrekening is,
dan heeft deze beoordelingscode voorrang op de beoordelingscode
van de grootboekrekening waarop geboekt wordt.
- Nieuwe beoordelingscodes
kunt u aanmaken in de tabel Beoordelingscode
Valuta
Dit veld is alleen beschikbaar indien in de tabel Valuta meer dan
één valuta is ingevoerd
- Als u een valuta aan een grootboekrekening koppelt, zal de valuta
automatisch voorgesteld worden in het Boekingsprogramma bij gebruik van deze grootboekrekening. Na invoer
van het valutabedrag zal de valuta omgerekend worden naar de standaard
valuta, die is vastgelegd in de tabel Basis Algemeen.
U kunt de valuta nog wijzigen tijdens het boeken. U krijgt dan wel
een waarschuwing te zien, dat de ingevoerde valuta afwijkt van de
hier ingevoerd valuta.
- U hoeft in dit veld niet de standaard valuta invullen. Waar u tevens rekening mee dient te houden,
is het feit dat vreemde valuta altijd gerelateerd zal blijven aan
de standaard valuta. Wilt u bijvoorbeeld een bedrag in Japanse Yens
overboeken naar Amerikaanse Dollars, terwijl de standaard valuta
Euro's is, dan zal dit in twee fases gedaan moeten worden. Eerst
boekt u de Japanse yen (via een tussenrekening) naar de standaard
valuta (EUR) en daarna boekt u ze op de volgende boekingsregel over
naar Amerikaanse dollars (dezelfde tussenrekening).
- Grootboekrekening als vaste tegenrekening van dagboek met valuta
Als deze grootboekrekening als vaste tegenrekening gekoppeld is aan een dagboek, dan dient de valuta in dit veld gelijk te zijn aan de valuta van dat dagboek.
- Werken in de administratie met valuta
>>> Stappenplan Werken met valuta
Herwaarderen
Dit veld is alleen beschikbaar indien in de tabel Valuta meer dan
één valuta is ingevoerd
- Vink deze optie aan om de boekingen op deze grootboekrekening te kunnen herwaarderen.
- U kunt alle boekingen, die in vreemde valuta ingevoerd zijn, om
laten rekenen naar de huidige koersen, die in de tabel Valuta ingevoerd
zijn. iMUIS zal de verschillen
die ontstaan als gevolg van de herwaardering, wegschrijven naar
de grootboekrekening Herwaardering. Desgewenst kunt u opbrengst
en kosten per valuta op aparte grootboekrekeningen voor Herwaardering opbrengst
en Herwaardering kosten laten wegschrijven. Deze grootboekrekeningen legt u vast bij de betreffende Valuta..
- Let op: Reeds ingevoerde
boekingsregels worden niet gewijzigd. Voor het verschil
dat ontstaat door herwaarderen worden nieuwe boekingsregels aangemaakt.
- Vink deze optie uit als de boekingen op deze grootboekrekening niet geherwaardeerd hoeven te worden.
Verslagleggingrekening
Of er in een administratie gebruik wordt
gemaakt van verslaglegging wordt ingesteld via de basisinrichting,
of via de tabel Basis
financieel. Raadpleeg eventueel uw accountant / intermediair
hierover.
- Hier kunt u een verslagleggingrekening aan deze grootboekrekening
koppelen. Dat is verplicht indien u gebruik maakt van verslaglegging.
- Verslaglegging
De verslaglegging is een verlengstuk van de grootboekadministratie
waarmee het mogelijk wordt financiële overzichten op een
andere wijze te presenteren en groeperen. Als de verslaglegging
geactiveerd is, bent u verplicht aan elke grootboekrekening
een verslagleggingrekening te koppelen.
- Welke code (Activa, Passiva , Baten, Lasten) heeft u toegekend aan de
grootboekrekening?
Zoals bij de beschrijving van de kolom Activa/Passiva/Baten/Lasten reeds vermeld
werd, heeft het toekennen van deze code invloed op de verwijzingen
naar de tabel Verslaglegging. De verslagleggingsrekeningen hebben namelijk
ook een kolom voor de codes A, P, B, en L (Activa/Passiva/Baten/Lasten). U kunt alleen een koppeling
tussen een grootboekrekening en een verslagleggingsrekening tot
stand brengen als beide rekeningen dezelfde code hebben. Aangezien
u de codes voor balansrekeningen (A/P) niet meer kunt veranderen
in codes voor verlies & winstrekeningen (B/L) en vice versa als
er mutaties aan een grootboekrekening verbonden zijn, zult u zeer
zorgvuldig te werk moeten gaan bij het toekennen van deze codes.
Verslagleggingsrekening bij tekenwissel
Of er in een administratie gebruik wordt
gemaakt van verslaglegging wordt ingesteld via de basisinrichting,
of via de tabel Basis
financieel. Raadpleeg eventueel uw accountant / intermediair
hierover.
- De toewijzing van een verslagleggingrekening aan een grootboekrekening
kan afhankelijk zijn van het teken dat aan het saldo verbonden
is. Staat er een positief saldo op de grootboekrekening,
dan zou het bijvoorbeeld tot de vlottende activa gerekend
moeten worden, terwijl het bij een negatief saldo in de
categorie vlottende passiva valt. Aangezien het teken van
het saldo niet altijd vooraf bepaald kan worden, heeft u
de mogelijkheid een verslagleggingrekening bij tekenwissel
op te geven. Als u bij de verslagleggingrekening een rekening
met de code 'Passiva' ingevoerd heeft, kunt u in dit veld
een verslagleggingrekening met de code 'Activa' invoeren
en vice versa. De tweede rekening is alleen van toepassing
op balansrekeningen (activa of passiva) en niet op Verlies
& Winstrekeningen (baten of lasten). Het is overigens niet
verplicht een tweede verslagleggingrekening op te geven,
zodat er ook gekozen kan worden voor een vaste koppeling
met één rekening.
- Let op: het gebruik van de
"Verslagleggingsrekening bij tekenwissel" kan het afdrukken
van verslagleggingsrapportage vertragen. Dit geldt voor
de tussentijdse verslaglegging en de jaarrapportage in het pakket iMUIS, maar ook voor de individuele verslagleggingsrapporten
waarop de verslaglegging wordt afgedrukt (Activa/passiva
Winst/verlies rapportage).
Blanco regels kolommenbalans
- Het aantal regels dat u hier invoert (0 t/m 99), zal op
het rapport Kolommenbalans resulteren in een gelijk aantal
blanco (beschrijfbare) regels onder de totalen van de grootboekrekening.
Hierdoor ontstaat er ruimte op het papier om de grootboeksaldi
met de hand van commentaar te voorzien. Als u het getal
0 invoert of geen getal toekent, worden de grootboekrekeningen
aaneensluitend afgedrukt.
Opmerking
- Ruimte voor opmerkingen bij deze grootboekrekening. De opmerking
kan afgedrukt worden op van toepassing zijnde rapporten.
Aantallenadministratie
Dit veld is alleen zichtbaar als in
de Basisinrichting
van de administratie wordt ingesteld in dat in deze
administratie aantallen worden bijgehouden. Raadpleeg eventueel
uw accountant / intermediair hierover.
- Vink deze optie aan voor iedere grootboekrekening
die u wilt opnemen in de aantallenadministratie. Alleen
van deze rekeningen zullen de aantallen worden afgedrukt
op het rapport Grootboek Historische mutaties. In het programma Informatie
kunt u de aantallen raadplegen in het scherm van de Grootboek informatie.
- Let op: de aantallen worden vastgehouden t.b.v. historische
overzichten en rapportages nadat u eerst dit vinkje heeft
ingeschakeld. Vinkt u deze optie achteraf aan, dan worden
de aantallen pas vanaf dat moment meegenomen.
- Welke
aantallen kunt u bijhouden met iMUIS?
Tijdens het invoeren van boekingen kan aan elk grootboek een aantal
gekoppeld worden (bijvoorbeeld liters of kilo's). U heeft
de beschikking over drie aantal velden. Zo kunt u
bijvoorbeeld bij het invoeren van benzinebonnen het aantal
liters invoeren, zodat u kunt zien hoe het benzineverbruik
ligt ten opzichte van de gereden kilometers. Deze aantallen
zijn niet geschikt voor het voeren van een volledige voorraadadministratie.
De velden Aantal 2 en Aantal 3 worden vaak gebruikt om gewichten
van een mineralenadministratie vast te leggen. U kunt de
velden Aantal 2 en Aantal 3 hernoemen naar een term die
voor u praktisch is. Dit kunt u per dagboek instellen.
- Budgetten
Als u ook de module
Budgetten geregistreerd heeft, dan kunt u gebruik maken
van de mogelijkheid om de aantallen op een grootboekrekening
te budgetteren.
Budgetteren
Deze optie is alleen beschikbaar als
de module Budgetten geregistreerd is
Vink deze optie aan als u aan deze grootboekrekening
een budget wilt kunnen toekennen. Het toekennen van het
budget kunt u met het programma Budgetten invoeren doen.
- U kunt nu meldingen van budget overschrijding krijgen
in het Boekingsprogramma bij boekingen op deze grootboekrekening.
- Het verschil tussen bedrag en budget zal berekend
en getoond worden in het programma Informatie.
- De grootboekrekening zal afgedrukt worden op de
rapport Grootboek
budget en Grootboek periode budgetten.
Vink deze optie uit als aan deze grootboekrekening geen budget wilt toekennen. De grootboekrekening
zal dan niet zichtbaar zijn in het programma Budgetten invoeren.
Let op: zodra u deze optie
aanvinkt zal KING Finance er van uit gaan dat deze grootboekrekening
gebudgetteerd moet worden. U dient nu voor deze grootboekrekening
de budgetbedragen in te voeren in het programma Budgetten
invoeren invoeren. Als u dat niet doet, dan zal het budget
automatisch op 0,00 ingesteld worden.
Kostenplaats
Er kan met behulp van kostenplaatsen en kostendragers een tweede
en derde structuur aangebracht worden in een administratie. Op deze
manier heeft u de mogelijkheid een verbijzondering van de boekingen
naar aard (bijvoorbeeld resultaat per afdeling) en bestemming (bijvoorbeeld
projecten) in de administratie bij te houden. Hoe dit precies in
zijn werk gaat, zal bij de betreffende tabellen Kostenplaats en Kostendrager toegelicht worden.
Zowel het nummer van de grootboekrekening (debiteur/crediteur) als
de nummers van de kostenplaats en kostendrager worden in het boekingsprogramma
in één regel verwerkt. Bestaat er een vaste relatie tussen een grootboekrekening
en een kostenplaats/-drager, dan kunt u deze hier vastleggen. Als
u tijdens het boeken een grootboeknummer invoert, waaraan een voorkeurkostenplaats/-drager
gekoppeld is, dan zal het betreffende nummer direct in de daarvoor
bestemde kolom van de boekingsregel geplaatst worden. U houdt daarbij
de mogelijkheid om het voorgestelde nummer te wijzigen of te verwijderen.
Kostendrager
Er kan met behulp van kostenplaatsen en kostendragers een tweede
en derde structuur aangebracht worden in een administratie. Op deze
manier heeft u de mogelijkheid een verbijzondering van de boekingen
naar aard (bijvoorbeeld resultaat per afdeling) en bestemming (bijvoorbeeld
projecten) in de administratie bij te houden. Hoe dit precies in
zijn werk gaat, zal bij de betreffende tabellen Kostenplaats en Kostendrager toegelicht worden.
Zowel het nummer van de grootboekrekening (debiteur/crediteur) als
de nummers van de kostenplaats en kostendrager worden in het boekingsprogramma
in één regel verwerkt. Bestaat er een vaste relatie tussen een grootboekrekening
en een kostenplaats/-drager, dan kunt u deze hier vastleggen. Als
u tijdens het boeken een grootboeknummer invoert, waaraan een voorkeurkostenplaats/-drager
gekoppeld is, dan zal het betreffende nummer direct in de daarvoor
bestemde kolom van de boekingsregel geplaatst worden.
Kostenplaats verplicht ingeven
Deze optie betreft alleen het handmatig invoeren van boekingsregels in het Boekingsprogramma
Vink deze optie aan als u het invoeren van een kostenplaats
wilt verplichten bij een boeking op de geselecteerde grootboekrekening.
Vink deze optie uit als dat niet verplicht is.
Kostendrager verplicht ingeven
Deze optie betreft alleen het handmatig invoeren van boekingsregels in het Boekingsprogramma
Vink deze optie aan als u het invoeren van een kostendrager
wilt verplichten bij een boeking op de geselecteerde grootboekrekening.
Vink deze optie uit als dat niet verplicht is.
Tonen in boekingsprogramma
Vink deze optie aan als u de grootboekrekening wilt
tonen in het vereenvoudigd grootboekrekeningschema.
Vink deze optie uit als u de grootboekrekening niet
wilt tonen in het vereenvoudigd grootboekrekeningschema.
Werken met een vereenvoudigd rekeningschema
Als in de Basisinstellingen van de administratie is aangegeven dat niet alle grootboekrekeningen
getoond moeten worden, dan worden in het overzicht van grootboekrekeningen
(op te roepen met [F4] in de boekingsregel) alleen de grootboekrekeningen
getoond waarbij dit vinkje aanstaat.
Let op: dit is geen afscherming,
maar een hulpmiddel om niet op de verkeerde grootboekrekeningen
te boeken. Op de overige rekeningen kan gewoon geboekt worden
door het juiste grootboekrekeningnummer in te geven. De
accountant/systeembeheerder moet per administratie de te
tonen grootboekrekeningen instellen.
Geblokkeerd
Een geblokkeerd tabelitem is niet zichtbaar in de betreffende keuzetabel in andere programma's.
- Vink deze optie aan om de geselecteerde grootboekrekening
te blokkeren voor gebruik in KING Finance. KING Finance zal een waarschuwing tonen indien u een geblokkeerde grootboekrekening
probeert te koppelen aan een andere tabel of gebruikt in
bijvoorbeeld het Boekingsprogramma. Eerder ingevoerde boekingsregels
met deze grootboekrekening worden niet benvloed door de
blokkering.
- Vink deze optie uit om de blokkering op te heffen.
Blokkeren voor handmatige boekingen
- Vink deze optie aan om de geselecteerde grootboekrekening
te blokkeren voor het handmatig boeken in het Boekingsprogramma.
Automatisch gegenereerde boekingen van andere iMUIS programma's
(bijv. facturering) worden wel verwerkt. Deze grootboekrekening
zal niet zichtbaar zijn in het grootboek keuzevenster.
- Vink deze optie uit om de blokkering op te heffen.
Blokkeren voor BTW-boekingen
Bij sommige grootboekrekeningen mag er géén btw worden geboekt, bijvoorbeeld een grootboekrekening bankkosten.
Vink deze optie aan om de geselecteerde grootboekrekening te blokkeren voor boekingen met BTW. Bij boekingen met een btw-code, wordt een melding getoond en wordt de btw-code verwijderd.
Vink deze optie uit om de blokkering voor boekingen met BTW op te heffen.
Blokkeren voor profielberichten
Deze optie is alleen beschikbaar als
de huidige administratie een abonneeadministratie is van
een profieladministratie is
- Vink deze optie aan om de geselecteerde grootboekrekening
te blokkeren voor het ontvangen van profielberichten. Als
er in de profieladministratie van deze abonneeadministratie
een wijziging plaatsvindt in de geselecteerde grootboekrekening,
dan zal deze wijziging NIET doorgevoerd worden in deze administratie.
- Vink deze optie uit om de blokkering op te heffen.
Grootboek accountant
Deze optie is alleen beschikbaar als
in deze administratie gebruik gemaakt wordt van de grootboek accountant nummering
Een accountant kan een ander grootboekrekeningschema hanteren dan
zijn klanten. Als deze administratie beheerd wordt door een accountant,
dan kunt u hier het grootboeknummer, dat de accountant hanteert
voor deze grootboekrekening, invullen. De rekeningschema's
van klant en accountant kunnen naast elkaar worden afgedrukt op ,rapporten met een selectiemogelijkheid voor Grootboek accountant
Aandachtspunten bij het gebruik van accountantsrekeningen
- Nivo rekeningen hebben geen accountantsrekening (het nivo
kan immers niet aangegeven worden).
- Op rapporten waar een subadministratie getoond wordt kan
het zijn dat de ranges overlappen, dus deb:10000 en grb:10000
kunnen voorkomen als een 5 cijferig accountantrekeningschema
gehanteerd wordt.
- Nivo totalen worden getoond op basis van het eigen rekeningschema.
Het kan dus voorkomen dat accountantsrekeningen niet in de juiste
volgorde worden weergegeven.
Grootboek klant
Deze optie is alleen beschikbaar als
in deze administratie gebruik gemaakt wordt van de grootboek klant nummering
Als in deze administratie het rekeningschema van de accountant gebruikt
wordt, maar er moet een administratie met een afwijkend rekeningschema
ingelezen worden, dan kunt u in dit veld het corresponderende rekeningnummer
uit de in te lezen administratie vastleggen.
Dit veld is alfanumeriek, om het koppelen van grootboekrekeningschema's
uit andere pakketten mogelijk te maken.
Specificatie privé
- Per grootboekrekening kunt u aangeven of het een privé-rekening
betreft. In het pakket iMUIS kunnen van de boekingen op privé-rekeningen
rapportages worden gemaakt.
Privé rekening
Vink deze optie aan als de geselecteerde grootboekrekening
een "privé rekening" is.
Verdichting specificatie privé
Kies hier hoe de rapportage van deze grootboekrekening moet
worden weergegeven:
- Onverdicht - Alle boekingen op deze rekening worden
ook afgedrukt.
- Verdicht op beoordelingscode - Per beoordelingscode
wordt er op de rapportage een totaal afgedrukt.
- Verdicht - Alle boekingen op deze grootboekrekening
worden als één totaal afgedrukt.
NB De privé-rapportage kan alleen in het pakket
iMUIS uitgevoerd en afgedrukt worden en (nog) niet met KING Finance.
Activa
- Toegang tot de activa velden van een grootboekrekening
Deze velden zijn alleen zichtbaar als
het Activa-register onderdeel van de bundel is
De velden in dit gedeelte van de grootboekrekening zijn alleen toegankelijk als de instelling [Gebruikt in Activa = Aanschafrekening]
gemaakt is.
- Activa invoeren vanuit de aanschafboeking in het Boekingsprogramma
Om in KING Finance activa in te voeren zonder het programma "Activa-register invoeren" te gebruiken, dienen alle activavelden
van de betreffende grootboekrekeningen ingevuld te zijn. Als
uw accountant de module Activa van het pakket iMUIS heeft geregistreerd,
dan kan de accountant deze instellingen controleren in het pakket
iMUIS.
- Voorbeeld: Automatisch activa aanmaken vanuit het
Boekingsprogramma
De grootboekrekening dient als "Aanschafrekening"
op het tabblad Activa van de tabel Grootboek ingesteld te zijn. Als
een boekingsregel met deze grootboekrekening wordt ingevoerd wordt er altijd een activum aangemaakt als
(tegen)rekening wordt opgeslagen.
------------------------
In het programma Boeken krijgt u bij opslaan van
een dergelijke regel de keuze:
>>> "Ja" - Betekent: Ik wil nu het activa
register starten, of
>>> "Nee" - Betekent: Ik wil nu niet het
activa register starten
"Nee" kiest u bijvoorbeeld als een collega het programma
Activaregister beheert, of als u nu door wilt gaan met het
invoeren van boekingsregels.
------------------------
Later muteren van een boekingsregel waarmee een activum is
aangemaakt:
In het programma Boeken krijgt u bij opslaan van
een dergelijke regel de keuze:
>>> "Ja" - Betekent: Het activa register opent automatisch
met het betreffende activum. De bedragen zijn reeds
aangepast als het boekbedrag is gewijzigd of
>>> "Nee" - Betekent: Het activa register opent niet. De
bedragen van het betreffende activum zijn reeds aangepast
als het boekbedrag is gewijzigd.
Gebruikt in Activa
- Kies Aanschafrekening om aan te geven dat
de grootboekrekening een Activa-aanschafrekening is.
Alleen indien deze optie gekozen
is krijgt u toegang tot de overige velden van dit schermdeel.
- Kies Afschrijvingsrekening balans om aan
te geven dat de grootboekrekening een Activa-afschrijvingsrekening
voor de balans is.
- Kies Afschrijvingsrekening verlies en winst om aan te geven dat de grootboekrekening een Activa-afschrijvingsrekening
voor winst en verlies is.
- Kies Herinvesteringsreserve om aan te geven,
dat de grootboekrekening door het activa-register gebruikt
wordt om herinvesteringen op nieuwe activa te boeken.
- Kies Nee indien deze rekening geen Activa-aanschafrekening
is.
Activa type
Selecteer het type van het activum, dat aangemaakt wordt als op deze grootboekrekening geboekt wordt.
Activa afschrijvingsrekening balans
Bij een boeking op bovenstaande aanschafrekening
wordt de hier ingevulde afschrijvingsrekening automatisch
voorgesteld in het programma Activa-register invoeren
Op deze rekening wordt de vermindering van de balanswaarde
van het activum geboekt.
Voorbeeld van gebruik van afschrijvingsrekening balans
Activa afschrijvingsrekening balans cumulatief
Als dit een aanschafrekening voor het activaregister is wordt de hier ingevulde "afschrijvingsrekening cumulatief"
automatisch voorgesteld in het programma Activa-register
invoeren
Deze rekening wordt gebruikt als u werkt met cumulatieve afschrijving van activa.
Activa afschrijvingsrekening winst en verlies
Rekening herinvesteringsreserve
Vul hier de grootboekrekening voor de herinvesteringsreserve
in. Het bedrag op deze rekening wordt handmatig opgeboekt.
Bij het invoeren van een activum kunt u ervoor kiezen om
een deel van het activum te betalen vanuit de herinvesteringsreserve. De journaalpost die hieruit
voortvloeit wordt automatisch op deze rekening geboekt.
De grootboekrekening in dit veld wordt automatisch voorgesteld
in het programma Activa invoeren - tabblad Financieel -
veld Rekening herinvesteringsreserve, indien u een nieuw
activum invoert op bovenstaande Aanschafrekening.
De herinvesteringsrekening dient een activa of passiva
rekening te zijn. KING Finance controleert daarop bij het
invoeren van de rekening.
Rekening desinvestering
Als dit een aanschafrekening voor het activaregister is wordt de hier ingevulde desinvesteringsrekening
automatisch voorgesteld in het programma Activa-register
invoeren
Vul hier de grootboekrekening voor de desinvestering van de activa in.
Rekening desinvesteringswinst
Als dit een aanschafrekening voor het activaregister is wordt de hier ingevulde desinvesteringswinst rekening
automatisch voorgesteld in het programma Activa-register
invoeren
Vul hier de grootboekrekening voor desinvesteringswinst in.
Rekening desinvesteringsverlies
Als dit een aanschafrekening voor het activaregister is wordt de hier ingevulde desinvesteringsverlies rekening
automatisch voorgesteld in het programma Activa-register
invoeren
Vul hier de grootboekrekening voor desinvesteringsverlies in.
Rekening opbrengst verkoop activa
Vul hier de grootboekrekening in waarop de verkoop van dit activum geboekt moet worden.
Activa termijn
De termijn, waarop het activum moet worden afgeschreven,
wordt automatisch voorgesteld in het programma Activa invoeren
- onderdeel Activa - veld Termijn, indien u een nieuw activum
invoert op bovenstaande Aanschafrekening.
Afschrijvingsmethode
De afschrijvingsmethode in dit veld wordt automatisch voorgesteld
in het programma Activa invoeren - onderdeel Activa - veld
Afschrijvingsmethode, indien u een nieuw activum invoert
op bovenstaande Aanschafrekening.
Activanummers vanaf
KING Finance zal bij het invoeren van een nieuw activum
het nummer automatisch voorstellen. Omdat het handig is
om soortgelijke activa te groeperen in het activa-register,
kunt u in dit veld een nummer invoeren vanaf welke de activa
op deze aanschafrekening opgenummerd moeten worden. KING Finance kiest dan het eerste vrije nummer vanaf het
nummer dat hier ingevuld is. U kunt dus bij verschillende
aanschafrekeningen een eigen nummering hanteren.
Activa looptijd in jaren
De looptijd van het activum wordt automatisch voorgesteld
in het programma Activa invoeren - onderdeel Activa - veld
Looptijd in jaren, indien u een nieuw activum invoert op
bovenstaande Aanschafrekening.
Minimum aanschafw. voor aanmaken activa
Voer hier de waarde voor de minimale aanschafwaarde in, bijvoorbeeld de waarde 450.
Bij boekingen met een lagere waarde (exclusief BTW) worden
er geen activa gegenereerd. Bij boekingen met gelijke
of hogere waarde (exclusief BTW) worden er wel activa aangemaakt in het activa register.
Activa opnemen op inves teringsaftrekoverzicht
Het investeringsaftrekoverzicht is een rapport dat ook kan
worden geselecteerd voor de jaarrapportage.
Op het
investeringsaftrekoverzicht wordt getoond welk deel van de
activa gebruikt kan worden voor de investeringsaftrek.
Vink deze optie aan om dit activum op te nemen op het
investeringsaftrekoverzicht.
Vink deze optie uit om dit activum niet te op te nemen op
het investeringsaftrekoverzicht.
Deze optie [aan of uit] wordt automatisch voorgesteld in
het programma Activa invoeren - tabblad Financieel - veld
Opnemen op investeringsaftrekoverzicht , indien u een nieuw activum invoert op bovenstaande
Aanschafrekening. In het programma Activa invoeren kan ook het
bijbehorende percentage investeringsaftrek worden ingevoerd.
NB Gronden en privé auto's mogen niet worden
meegeteld.
Referentie grootboekschema
RGS referentiecode
- RGS Referentiecode raadplegen of wijzigen
Kies hier de code volgens het Referentie Grootboekschema (RGS). Deze codes kunnen (bijvoorbeeld) worden gebruikt bij digitale rapportages.
- RGS Info velden
De velden 'Nr', 'Referentie Omslagcode' en 'Omschr omslagcode' zijn alleen ter informatie en worden automatisch gevuld vanuit de gekozen RGS referentiecode.
- Geen RGS aanwezig in de administratie?
Indien de tabel RGS referentiecode leeg is, kan met iMUIS op de server het Referentie grootboekschema worden ingelezen. Raadpleeg hiervoor uw accountant of systeembeheerder.
Transitorische Boeking
Transitorische rekening
Vink deze optie aan om deze grootboekrekening te
markeren als tussenrekening voor Transitorische
boekingen. Als deze rekening gebruikt wordt in het Boekingsprogramma,
dan zal het Boekingsprogramma vragen of het programma "Verdelen
transitorische boekingen" gestart moet worden. De gegevens
uit de nieuw ingevoerde boekingsregel worden daarbij meegenomen.
Externe rapportage
- Nextens/Fiscaal gemak code raadplegen of wijzigen
Kies hier de code volgens het Nextens/Fiscaal gemak schema. Deze codes worden gebruikt bij de export van financiële gegevens naar Nextens/Fiscaal gemak.
- Geen Nextens/Fiscaal gemak rubrieken aanwezig in de administratie?
Indien de tabel Nextens/Fiscaal gemak leeg is, kan met iMUIS op de server het Nextens/Fiscaal gemak schema worden ingelezen. Raadpleeg hiervoor uw accountant of systeembeheerder.
- Kluwer code t.b.v. IB rapportage
Kies hier de code volgens het Kluwer IB schema. Deze codes worden gebruikt bij de export van financiële gegevens naar een bestand voor Kluwer of Avanzer met het programma Kluwer.
- Kluwer code t.b.v. VPB rapportage
Voor de VPB aangifte is het verplicht dat alle grootboekrekeningen voorzien zijn van een VPB rubriek
Kies hier de code volgens het Kluwer IB schema. Deze codes worden gebruikt bij de export van financiële gegevens naar een bestand voor Kluwer of Avanzer met het programma Kluwer.
- Geen Kluwer codes aanwezig in de administratie?
Indien de tabel Kluwer codes leeg is, kan met iMUIS op de server het Kluwer code schema worden ingelezen. Raadpleeg hiervoor uw accountant of systeembeheerder.
Rekening courant over meerdere
administraties
Rekening courant
De geselecteerde grootboekrekening mag
geen sluitrekening, nivorekening, vjprekening of activarekening
zijn
- Met deze grootboekrekening naar een andere administratie
boeken
Vink deze optie aan om de geselecteerde grootboekrekening
te markeren als rekening courant grootboekrekening.
Als deze grootboekrekening wordt gebruikt om rekening
courant boekingen vanuit deze administratie naar een
andere administratie door te boeken, dan dient u ook
de andere administratie op te geven waarin de rekening
courant boekingen gemaakt worden en de grootboekrekening
die in de andere administratie als tegenrekening
wordt gebruikt. Als deze rekening gebruikt wordt in
het Boekingsprogramma, dan zal in het Boekingsprogramma
het dialoogvenster "Rekening
courant boeking" getoond.
- Deze grootboekrekening als tegenrekening voor
"ontvangen" rekening courant boekingen gebruiken
Als deze grootboekrekening wordt gebruikt om rekening
courant boekingen te ontvangen van een andere administratie,
dan dient u alleen het veld "Rekening courant" aan te vinken. De velden "Administratie rekening
courant" en "Tegenrekening in rekening courant administratie"
dient u in dit geval leeg te laten.
Administratie rekening courant
Let op: vul
dit veld alleen in als er rekening courant boekingen vanuit
deze administratie naar een andere administratie geboekt
moeten worden
Vul hier handmatig het nummer in van de privé-administratie,
waarin rekening courant boekingen uit de huidige administratie
gemaakt moeten worden.
Tegenrekening in rekening courant administratie
Let op: vul
dit veld alleen in als er rekening courant boekingen vanuit
deze administratie naar een andere administratie geboekt
moeten worden
De ingevoerde grootboekrekening mag geen sluitrekening,
nivorekening, vjprekening of activarekening zijn
Vul hier handmatig de grootboekrekening van de andere administratie
in, die gebruikt wordt als tegenrekening voor rekening courant
boekingen vanuit deze administratie.
Werkkostenregeling
Dossier verplicht
Vink deze optie aan als deze grootboekrekening gebruikt wordt om werkkosten boekingen te registreren. Het invoeren van een dossiercode is dan verplicht. De verplichting bestaat omdat het rapport Werkkostenregeling een onderscheid moet kunnen maken tussen boekingsregels die wel en boekingsregels die niet voor de werkkostenregeling moeten worden meegeteld. U dient dit apart in te stellen voor iedere betreffende grootboekrekening.
Voorkeursdossier
Geef hier het dossier op dat moet worden voorgesteld als deze grootboekrekening in een boekingsregel wordt ingevoerd.
Gebruik deze functionaliteit bijvoorbeeld voor de werkkostenregeling. Als u boekt op een grootboekrekening die is ingesteld voor de werkkostenregeling, dan is het invoeren van een dossier verplicht. Door in dit veld alvast een voorkeursdossier op te geven zal iMUIS het dossier automatisch in de boekingsregel invoeren. Als dat nodig is kan het voorgestelde dossier in de boekingsregel gewijzigd worden.
Quantaris Groep
Dit veld is onderdeel van de module Notaris
Indien u gebruik maakt van Quantaris, dan kunt u in dit veld het corresponderende Quantas Groep-nummer voor deze grootboekrekening invullen.
CBB Rapportage
Dit veld is onderdeel van de module Notaris
Indien u gebruik maakt van CBB Rapportage, dan kunt u in dit veld de CBB-code voor deze grootboekrekening invullen.
Diversen
Saldo gladboeken naar rekening
Rekeningen worden gladgeboekt met behulp van het programma Jaaraansluiting
Het draaien van de jaaraansluiting zorgt er voor, dat geselecteerde
grootboekrekeningen worden gladgeboekt
- Als de module Gladboeken grootboek is geregistreerd en er grootboekrekeningen
zijn geselecteerd waarvan het saldo moet worden gladgeboekt, dan
zullen de betreffende overboekingen in periode 0 van het volgende
jaar geplaatst worden. Op de beginbalans van het volgende jaar zullen
de rekeningen dan automatisch op nul lopen. Mochten er na de jaaraansluiting
nog boekingen plaatsvinden op grootboekrekeningen die gladgeboekt
moeten worden, dan kunt u het programma Jaaraansluiting nogmaals
uitvoeren. Het dan actuele saldo zal dan worden gladgeboekt.
- Rekeningen NA de jaaraansluiting (met terugwerkende kracht)
gladboeken
Om rekeningen glad te boeken nadat de jaaraansluiting gedraaid
is, dient u een boeking in te voeren op de betreffende grootboekrekening
in het eerste jaar waarvoor dit van toepassing is. Daarna draait
u de jaaraansluiting opnieuw. Als u geen boeking maakt, dan zal
iMUIS geen verschil constateren in het voorgaande jaar en de jaaraansluiting
niet uitvoeren.
- Let op: In combinatie met module Samenstellen rekeningschema dient de hier ingestelde rekening niet gekoppeld te worden aan een SBI-code. Rekeningen die
worden glad geboekt moeten deel uit maken van het standaard schema.
Afletteren
Gegevens koppelen aan grootboekrekening
- In het selectiescherm van de grootboekrekeningen kunt u per grootboekrekening extra gegevens koppelen of invoeren.
- Selecteer de gewenste grootboekrekening en klik op de knop of menu optie rechts onderaan de lijst met grootboekrekeningen.
- Gegevens koppelen aan grootboekrekening
Let op: Welke functies beschikbaar zijn hangt af van uw abonnement en uw gebruikersrechten.
Met onderstaande functies kunnen extra gegevens per grootboekrekening gekoppeld worden.
- [Bankrekening]
Klik op de knop [Bankrekening] om de tabel Grootboek bankrekening te tonen.
Aan een grootboekrekening kunnen de bankrekeningen van relaties gekoppeld worden. Daarmee kan het programma Afschriften inlezen de grootboekrekening voorstellen als er een afschriftregel met die bankrekening is ingelezen.
- [Dossier]
Klik op de knop [Dossier] om documenten aan het digitaal dossier van de grootboekrekening toe te voegen of eerder toegevoegde documenten te raadplegen.
- [Vertaling]
Klik op de knop [Vertaling] om de tabel Grootboek vertaling te tonen.
Vertaal de tekstvelden van de grootboekrekening om de grootboekrekening op rapporten in een andere taal correct weer te geven.
STANDAARD KNOPPEN
- Welke standaard functies beschikbaar zijn hangt af van uw abonnement en uw gebruikersrechten.
Klik hier voor de beschrijving van [Aanpassen], [Kopieren], [Verwijderen], [Vernummeren] en [Historie/Audittrail]
|