HELP 
Tabel Grootboek
  Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Grootboek


Werken met grootboekrekeningen
Grootboekrekeningen algemeen
  • Grootboekrekeningen vormen de basis van een administratie. Ze worden gebruikt om een structuur aan te brengen in de administratie en zorgen voor een verdeling van de ingebrachte boekingen naar type (bijvoorbeeld balans, verlies & winst) en soort (bijvoorbeeld kosten, omzet). Tijdens het boeken kunnen grootboekrekeningen herkend worden aan het grootboekrekeningnummer en de bijbehorende zoeksleutel.
Een grootboekrekening invoeren
  • Klik op de [+] om een nieuwe grootboekrekening in te voeren
    • Verplichte velden
      Voer een nummer en een zoeksleutel in. De overige verplichte velden worden automatisch gevuld met de eerst beschikbare waarde.
    • Optionele velden
      Vul de overige velden van de grootboekrekening in voor zover ze benodigd zijn in de administratie.
Extra opties voor tabel grootboekrekening
  • Specifieke rekeningen
    Deze optie is alleen beschikbaar als u een grootboekrekening gaat selecteren
    Gebruik deze optie om snel de grootboekrekening(en) te tonen die een specifieke functie hebben. In de tabel Grootboek kunt u grootboekrekeningen een specifieke functie geven.
    • Alles
      Kies "Alles" om alle grootboekrekeningen in de lijst weer te geven, waarvan de optie "Tonen in Boekingsprogramma" aan staat.
    • Voorkeursrekeningen
      Als er voorkeursrekeningen aan een debiteur of voorkeursrekeningen aan een crediteur gekoppeld zijn, dan kunnen die met deze selectie direct getoond worden. Zorg ervoor dat in de kolom Rekening (Grb/Deb/Cre) een debiteur of crediteur is ingevuld om alleen de voorkeursrekeningen van die relatie te zien bij het veld Tegenrekening.
    • Activa aanschaf, Afletteren, Privé, Rekeningen courant, Transitorisch
      Dit zijn grootboekrekeningen die een speciale eigenschap hebben meegekregen. Als u een activa, afletter, privé, rekening courant of transitorische boeking gaat invoeren kunt u door de gewenste soort te selecteren snel het betreffende rekeningnummer opzoeken.
Een grootboekrekening invoeren in een boekingsregel
  • Debiteur  Crediteur   Grootboek
    Afhankelijk van de instellingen van het dagboek kunnen grootboek, debiteur of crediteur beschikbaar zijn
    • Boekingsprogramma - kolom Rekening (Grb/Deb/Cre)
      Klik op het keuzerondje om de gewenste lijst met debiteuren, crediteuren of grootboekrekeningen te tonen.

Werken met grootboekrekeningen
  • Grootboekrekeningen vormen de basis van een administratie. Ze worden gebruikt om een structuur aan te brengen in de administratie en zorgen voor een verdeling van de ingebrachte boekingen naar type (bijvoorbeeld balans, verlies & winst) en soort (bijvoorbeeld kosten, omzet). Tijdens het boeken kunnen grootboekrekeningen herkend worden aan het grootboekrekeningnummer en de bijbehorende zoeksleutel. Het is daarom belangrijk dat bij het aanmaken van grootboekrekeningen gelet wordt op een logische en duidelijke indeling.
  • In dit scherm kunt u de gegevens van de grootboekrekeningen raadplegen, aanpassen en een nieuwe grootboekrekening invoeren.
  • Beperkte toegang tot grootboekrekeningen instellen
    Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Gebruikersbeheer - kies een Gebruiker - [Enter] - Menurechten - Opties - Tabellen - Uitgebreide toegang Grootboek
    In het programma Gebruikersbeheer kan per gebruiker een keuze gemaakt worden of er uitgebreide of beperkte toegang is tot grootboekrekeningen. Bij beperkte toegang kan alleen de Zoeksleutel en Omschrijving van grootboekrekeningen aangepast worden en nieuwe grootboekrekeningen aanmaken is dan niet toegestaan.
  • Activa-register grootboekrekeningen
    In dit scherm kunt u aangeven of de geselecteerde grootboekrekening een aanschafrekening van activa is. Bij het gebruik van deze grootboekrekening in het Boekingsprogramma zal het Boekingsprogramma u vragen of het Activa-register gestart moet worden. De gegevens uit de boekingsregel worden dan samen met de gegevens van de grootboekrekening direct in het Activa-register ingevuld, zodat u in het programma Activa-register invoeren de nieuwe activa sneller kunt verwerken.
  • Transitorische rekeningen
    In dit scherm kunt u aangeven of de geselecteerde grootboekrekening een tussenrekening voor transitorische boekingen is.
  • RGS - Referentie Grootboek Schema
    Om snel te controleren of een grootboekrekening voorzien is van een RGS code gebruikt u in het selectiescherm de knop [Kolom tonen] om de kolom "RGS Referentie code" in beeld te zetten.

Tabel Grootboekrekening
Alles openen Alles sluiten
Velden tabel Grootboek Algemeen
Nummer
  • Alle grootboekrekeningen krijgen een uniek nummer waarin geen spaties, leestekens en/of letters voor mogen komen.
  • Laagste en hoogste grootboeknummer
    De grenzen van de beschikbare grootboeknummers worden per administratie vastgelegd in de tabel Basis financieel.
Zoeksleutel en omschrijving
  • Zoeksleutel
    De zoeksleutel is een verkorte naam van een rekening, die in het boekingsprogramma en andere programma's gebruikt kan worden om een grootboekrekening, waarvan het nummer onbekend is, op te zoeken.
  • Elke zoeksleutel moet uniek zijn en kan het snelst teruggevonden worden als het kernwoord vooraan staat. Wilt u bijvoorbeeld de rekeningen "Inventaris" en "Afschrijving inventaris" bij elkaar houden, dan zouden de respectievelijke zoeksleutels "INVENT" en "INVENT AFS" kunnen zijn.
  • Omschrijving
    De omschrijving van een rekening mag bestaan uit cijfers, letters en leestekens en heeft een maximale lengte van 40 posities. De omschrijving die u hier invoert, kan worden afgedrukt op diverse rapporten.
Nivo
  • Als in dit veld een waarde groter dan 0 wordt ingevoerd, dan worden de velden die niet van belang zijn voor een nivorekening ontoegankelijk
  • Met behulp van de nivocode is het mogelijk om (sub)totalen in het rekeningschema aan te brengen. Deze (sub) totalen worden gebruikt en getoond in grootboek informatie schermen en op grootboek rapporten als (sub) totaal regels.
  • Elke rekening met een nivo hoger dan nul is een nivorekening. Op een nivorekening kan niet geboekt worden.
  • De bedragen die op rapporten en overzichten bij de nivorekeningen afgedrukt worden, zijn afkomstig van de grootboekrekeningnummers met een lager nummer en een lagere nivocode. Ze zijn opgebouwd uit de totalen van de grootboekrekeningen met nivocode 0 en worden getotaliseerd weergegeven bij rekeningen met een nivocode hoger dan nul (1 t/m 9). Ter verduidelijking kunt u onderstaand voorbeeld raadplegen.
Voorbeeld gebruik van nivorekeningen
  • Uitgangspunt is het hieronder getoonde (deel van een) rekeningschema:

Rek.nr Rek.naam Nivo Saldo
4500 Brandstof auto's 0 1.000,00
4510 Verz.premies auto's 0 5.300,00
4520 Wegenbelasting 0 2.500,00
4530 Reparatie auto's 0 900,00
4599 TOT. AUTOKST 1 9.700,00
4600 Telefoonkosten 0 1.500,00
4610 Abonnementskosten 0 800,00
4620 Portikosten 0 600,00
4630 Vakliteratuur 0 400,00
4699 TOT. KANTOORKST 1 3.300,00
4999 TOTAAL KOSTEN 2 13.000,00

  • Op grootboekrekeningen met nivo 0 kan geboekt worden.
  • In het bovenstaande voorbeeld zijn dat de rekeningen 4500 tot en met 4530 en 4600 tot en met 4630.
  • Voorbeeld Totaal Autokosten
    Indien u het totaal van de geboekte autokosten wilt weten, met andere woorden het totaal van de saldi op de grootboekrekeningen 4500 tot en met 4530, dan maakt u een rekening aan met een code nivotelling 1. In dit voorbeeld is dit rekening 4599. Zodra u een proef- en saldibalans gaat afdrukken wordt rekening 4599 afgedrukt met een saldo van EUR 9.700,00. Dit saldo is een automatische optelling van de saldi op de rekeningen 4500 tot en met 4530.
  • Voorbeeld Totaal Kantoorkosten
    Hetzelfde ziet u ook bij de rekening 4699 kantoorkosten, namelijk de automatische optelling van de rekeningen 4600 tot en met 4630. Voor de bepaling van het saldo op grootboekrekening 4699 telt KING Finance terug tot de vorige rekening met een code nivotelling 1, hetgeen in dit voorbeeld rekening 4599 is.
  • Voorbeeld Totaal Kosten
    Wilt u weten wat het saldo van de autokosten en de kantoorkosten tezamen is, dan maakt u een rekening aan met een code nivotelling 2. In dit voorbeeld is dit grootboekrekening 4999 TOTAAL KOSTEN. KING Finance telt dan terug tot de vorige grootboekrekening met code nivotelling 2. Aangezien u eenzelfde code nivotelling (bijvoorbeeld: 1) verscheidene keren kunt gebruiken, heeft u binnen het rekeningschema de mogelijkheid om op uitgebreide schaal (sub)totalen aan te brengen.
  • Voorbeeld van foutieve indeling
    1000 - 0
    1001 - 0
    1002 - 0
    1099 - 1
    1100 - 0
    1101 - 0
    1102 - 1
    1109 - 0 <<< FOUT
    1199 - 2
  • Er mag tussen een nivo 1 en een nivo 2 geen nivo 0 staan (of tussen nivo 2 en nivo 3 mag geen nivo 1 of nivo 0 staan, of tussen nivo 3 en nivo 4 mag geen nivo 2, 1 of 0 staan, etc.).
  • De reden is dat een nivo 2 alleen de bovenliggende nivo's 1 telt (en een nivo 3 alleen de bovenliggende nivo's 2 etc.). Als er een nivo 0 tussen staat, dan zal die niet meegeteld worden en kloppen de totalen niet meer.
Activa-Passiva-Baten-Lasten
  • De code die u aan een grootboekrekening koppelt, bepaalt hoe de rekening verwerkt gaat worden bij het samenstellen van overzichten. Grootboekrekeningen met een code Activa of Passiva behoren tot de categorie balansrekeningen en grootboekrekeningen met een code Baten of Lasten maken deel uit van de verlies- en winstrekeningen. Het resultaat binnen een administratie wordt berekend door de saldi van alle grootboekrekeningen met een code B of L bij elkaar op te tellen, waarna per saldo een winst of verlies resteert.
  • Bij gebruik van verslagleggingsrekeningen moeten de codes van het grootboek en de verslagleggingsrekening gelijk zijn. De saldi op grootboekrekeningen met een code Activa of Passiva worden bij de jaaraansluiting automatisch overgezet naar de beginbalans van het volgende jaar. Het is niet mogelijk de codes A en P om te zetten naar de codes B en L (en vice versa) als er boekingen aan de grootboekrekening verbonden zijn. Ga daarom heel zorgvuldig te werk bij het toekennen van de codes.
  • Het wijzigen van APBL
    Het wijzigen van de APBL-code van AP -> BL of BL -> AP mag onder de volgende voorwaarde:
    indien er alleen boekingen voor de grootboekrekening in het huidige boekjaar zitten in periode 1 t/m 14. Dus niet in periode 0
  • Bij eventuele koppelingen naar andere tabellen wordt WEL ALTIJD gecontroleerd of er gewijzigd mag worden. Eventuele boekingen in een ander boekjaar eerst verwijderen alvorens de code omgezet kan worden.
Debet-Credit signalering
Er kunnen bepaalde grootboekrekeningen in uw rekeningschema voorkomen waarop - in normale situaties - alleen debet- of alleen creditmutaties geboekt worden. Deze grootboekrekeningen kunnen in dat geval een code Debet of Credit meekrijgen, wat er toe zal leiden dat er in het boekingsprogramma een waarschuwing volgt als u een dergelijke rekening tegengesteld boekt in de kolom Boekbedrag. De boeking wordt echter niet geweigerd. Als de bedragen van een grootboekrekening zowel aan de debet- als aan de creditzijde geboekt worden, hoeft u hier geen voorkeur op te geven.

Debet/credit kolom automatisch overslaan in het boekingsprogramma
In de boekingsregel wordt de kolom Debet of de kolom Credit automatisch overgeslagen als u boekt op een grootboekrekening met debet/credit signalering. Deze functionaliteit kunt u in- en uitschakelen in de Basisinstellingen van de administratie.

  • Voorbeeld
    Voor grootboekrekeningen met een debet signalering worden automatisch de creditkolommen voor bedragen en voor aantallen overgeslagen.
    Voor grootboekrekeningen met een credit signalering worden automatisch de debetkolommen voor bedragen en voor aantallen overgeslagen.
Signalering bij boekingen boven
  • Geef in dit veld een bedrag op. Als u in het boekingsprogramma boven dit bedrag boekt op deze grootboekrekening , dan zal KING Finance daarvan een melding geven. Een voorbeeld van gebruik kan zijn om een waarschuwing te krijgen bij investeringen groter dan EUR 450. U kunt dan op dat moment besluiten om de investering als activum in te voeren.
Verdichten

Alle ingevoerde boekingen/journaalposten worden in KING Finance onverdicht opgeslagen. Met een verdichtingscode kunt u aangeven of alle boekingen op grootboekrekening of op rapporten/overzichten verdicht afgedrukt moeten worden. Anders gezegd: Door middel van een verdichtingcode kunt u aangeven dat u de boekingen van de betreffende grootboekrekening gesaldeerd afgedrukt wilt hebben op de historische rapporten.

Dit is bijvoorbeeld handig bij financiële rekeningen als de diverse bankrekeningen. Aangezien elke journaalpost in een financieel dagboek (bijvoorbeeld ABN AMRO) een boeking op de grootboekrekening van de betreffende bank tot gevolg heeft, zal er een enorme lijst met boekingen afgedrukt worden, waar u in feite niets aan heeft. Met de verdichtingcode kunt u deze mutaties onderbrengen in saldi. Er zijn verschillende nivo's voor het verdichten van de mutaties. Dit zijn:

  • Boekstuk
    Alle mutaties die u boekt op een grootboekrekening met hetzelfde boekstuk worden getotaliseerd per boekstuk getoond.
    Voorbeeld verdichten op boekstuk
    Alle mutaties van de bank kunnen per boekstuk gesorteerd worden in de historische mutaties. Alle bankmutaties worden zo overzichtelijk gepresenteerd.
  • Dagboek
    Alle mutaties in verschillende dagboeken op eenzelfde grootboekrekening worden getotaliseerd per dagboeknummer getoond.
    Voorbeeld verdichten op dagboek
    Alle afschrijvingen in het dagboek 'afschrijvingen' worden getotaliseerd per dagboeknummer. Alle afschrijvingen van stoelen in het kantoor, welke op dezelfde grootboekrekening worden afgeboekt, worden nu in één regel weergegeven in de historische mutaties.
  • Periode
    Alle mutaties op een grootboekrekening worden getotaliseerd per periode nummer getoond.
    Voorbeeld verdichten op periode
    Een handige controlemiddel voor controle op een splitsingsrekening. Er kan per periode gecontroleerd worden of de splitsingrekening op 0 uitkomt.
  • Leeg
    Indien leeg, dan worden alle boekingen op de betreffende grootboekrekening onverdicht afgedrukt.
 

Alle mutaties op een grootboekrekening worden getotaliseerd per periode nummer getoond.


Als u kiest voor een verdichtingmethode blijft de mogelijkheid om de historie van een grootboekrekening af te drukken aanwezig.

Sluitrekening
U kunt in dit veld aangeven of deze grootboekrekening een sluitrekening is.

Een sluitrekening is een verzamelrekening van alle boekingen die op een bepaalde groep worden geboekt.

Er zijn vijf soorten sluitrekeningen:

  • Debiteur sluitrekening
    U kunt de sluitrekening voor debiteuren invoeren (bijvoorbeeld rekening 1300). U kunt niet rechtstreeks op deze rekening boeken, want alle boekingen lopen via de debiteur.
  • Crediteur sluitrekening
    U kunt de sluitrekening voor crediteuren invoeren. (bijvoorbeeld rekening 1600). U kunt niet rechtstreeks op deze rekening boeken, want alle boekingen lopen via de crediteur.
  • BTW sluitrekening
    U kunt de sluitrekening voor een BTW-code invoeren (bijvoorbeeld rekening 1502). Op een BTW-sluitrekening worden alle BTW bedragen geboekt van boekingsregels die dezelfde BTW-code hebben.
  • Valuta sluitrekening
    U kunt de sluitrekening(en) voor de valuta invoeren. Het gaat in dit scherm om de velden Koersverschil opbrengstrekening en Koersverschil kostenrekening.
  • Kredietbeperking sluitrekening
    U kunt de sluitrekening voor de kredietbeperking invoeren. Het gaat in dit scherm om het veld Rekening kredietbeperking.
Voorkeurs BTW-code
  • Binnen het boekingsprogramma kan gebruik worden gemaakt van maximaal 99 BTW-codes, waarvan de percentages en gekoppelde grootboekrekeningen vastgelegd zijn in de tabel "BTW". Aan de hand van een code wordt de BTW automatisch berekend en geboekt op de bijbehorende grootboekrekening.
  • In deze kolom kan een voorkeurcode ingevoerd worden, die naar voren komt als de grootboekrekening in een boekingsregel ingevoerd wordt. Zo zal de rekening "Advertentiekosten" in bijna alle gevallen een laag BTW-percentage hebben en op grond daarvan in aanmerking komen voor een voorkeurcode. Indien er in incidentele gevallen een andere code van toepassing is, kan de voorkeurcode alsnog gewijzigd worden.
  • Bij debiteur- en crediteurboekingen zal de BTW-code van de Debiteur- of crediteursluitrekening automatisch worden voorgesteld.
Beoordelingscode
  • De beoordelingscode die u hier invult zal in de boekingsregel worden voorgesteld wanneer u op deze grootboekrekening boekt. Als deze rekening in de boekingsregel de tegenrekening is, dan heeft deze beoordelingscode voorrang op de beoordelingscode van de grootboekrekening waarop geboekt wordt.
  • Nieuwe beoordelingscodes kunt u aanmaken in de tabel Beoordelingscode
Valuta
Dit veld is alleen beschikbaar indien in de tabel Valuta meer dan één valuta is ingevoerd
  • Als u een valuta aan een grootboekrekening koppelt, zal de valuta automatisch voorgesteld worden in het Boekingsprogramma bij gebruik van deze grootboekrekening. Na invoer van het valutabedrag zal de valuta omgerekend worden naar de standaard valuta, die is vastgelegd in de tabel Basis Algemeen. U kunt de valuta nog wijzigen tijdens het boeken. U krijgt dan wel een waarschuwing te zien, dat de ingevoerde valuta afwijkt van de hier ingevoerd valuta.
  • U hoeft in dit veld niet de standaard valuta invullen. Waar u tevens rekening mee dient te houden, is het feit dat vreemde valuta altijd gerelateerd zal blijven aan de standaard valuta. Wilt u bijvoorbeeld een bedrag in Japanse Yens overboeken naar Amerikaanse Dollars, terwijl de standaard valuta Euro's is, dan zal dit in twee fases gedaan moeten worden. Eerst boekt u de Japanse yen (via een tussenrekening) naar de standaard valuta (EUR) en daarna boekt u ze op de volgende boekingsregel over naar Amerikaanse dollars (dezelfde tussenrekening).
  • Grootboekrekening als vaste tegenrekening van dagboek met valuta
    Als deze grootboekrekening als vaste tegenrekening gekoppeld is aan een dagboek, dan dient de valuta in dit veld gelijk te zijn aan de valuta van dat dagboek.
  • Werken in de administratie met valuta
    >>> Stappenplan Werken met valuta
Herwaarderen
Dit veld is alleen beschikbaar indien in de tabel Valuta meer dan één valuta is ingevoerd
  • Vink deze optie aan om de boekingen op deze grootboekrekening te kunnen herwaarderen.
    • U kunt alle boekingen, die in vreemde valuta ingevoerd zijn, om laten rekenen naar de huidige koersen, die in de tabel Valuta ingevoerd zijn. iMUIS zal de verschillen die ontstaan als gevolg van de herwaardering, wegschrijven naar de grootboekrekening Herwaardering. Desgewenst kunt u opbrengst en kosten per valuta op aparte grootboekrekeningen voor Herwaardering opbrengst en Herwaardering kosten laten wegschrijven. Deze grootboekrekeningen legt u vast bij de betreffende Valuta..
    • Let op: Reeds ingevoerde boekingsregels worden niet gewijzigd. Voor het verschil dat ontstaat door herwaarderen worden nieuwe boekingsregels aangemaakt.
  • Vink deze optie uit als de boekingen op deze grootboekrekening niet geherwaardeerd hoeven te worden.
Verslagleggingrekening
Of er in een administratie gebruik wordt gemaakt van verslaglegging wordt ingesteld via de basisinrichting, of via de tabel Basis financieel. Raadpleeg eventueel uw accountant / intermediair hierover
  • Hier kunt u een verslagleggingrekening aan deze grootboekrekening koppelen. Dat is verplicht indien u gebruik maakt van verslaglegging.
  • Verslaglegging
    De verslaglegging is een verlengstuk van de grootboekadministratie waarmee het mogelijk wordt financiële overzichten op een andere wijze te presenteren en groeperen. Als de verslaglegging geactiveerd is, bent u verplicht aan elke grootboekrekening een verslagleggingrekening te koppelen.
  • Welke code (Activa, Passiva , Baten, Lasten) heeft u toegekend aan de grootboekrekening?
    Zoals bij de beschrijving van de kolom Activa/Passiva/Baten/Lasten reeds vermeld werd, heeft het toekennen van deze code invloed op de verwijzingen naar de tabel Verslaglegging. De verslagleggingsrekeningen hebben namelijk ook een kolom voor de codes A, P, B, en L (Activa/Passiva/Baten/Lasten). U kunt alleen een koppeling tussen een grootboekrekening en een verslagleggingsrekening tot stand brengen als beide rekeningen dezelfde code hebben. Aangezien u de codes voor balansrekeningen (A/P) niet meer kunt veranderen in codes voor verlies & winstrekeningen (B/L) en vice versa als er mutaties aan een grootboekrekening verbonden zijn, zult u zeer zorgvuldig te werk moeten gaan bij het toekennen van deze codes.
Verslagleggingsrekening bij tekenwissel
Of er in een administratie gebruik wordt gemaakt van verslaglegging wordt ingesteld via de basisinrichting, of via de tabel Basis financieel. Raadpleeg eventueel uw accountant / intermediair hierover.
  • De toewijzing van een verslagleggingrekening aan een grootboekrekening kan afhankelijk zijn van het teken dat aan het saldo verbonden is. Staat er een positief saldo op de grootboekrekening, dan zou het bijvoorbeeld tot de vlottende activa gerekend moeten worden, terwijl het bij een negatief saldo in de categorie vlottende passiva valt. Aangezien het teken van het saldo niet altijd vooraf bepaald kan worden, heeft u de mogelijkheid een verslagleggingrekening bij tekenwissel op te geven. Als u bij de verslagleggingrekening een rekening met de code 'Passiva' ingevoerd heeft, kunt u in dit veld een verslagleggingrekening met de code 'Activa' invoeren en vice versa. De tweede rekening is alleen van toepassing op balansrekeningen (activa of passiva) en niet op Verlies & Winstrekeningen (baten of lasten). Het is overigens niet verplicht een tweede verslagleggingrekening op te geven, zodat er ook gekozen kan worden voor een vaste koppeling met één rekening.
  • Let op: het gebruik van de "Verslagleggingsrekening bij tekenwissel" kan het afdrukken van verslagleggingsrapportage vertragen. Dit geldt voor de tussentijdse verslaglegging en de jaarrapportage in het pakket iMUIS, maar ook voor de individuele verslagleggingsrapporten waarop de verslaglegging wordt afgedrukt (Activa/passiva Winst/verlies rapportage).
Blanco regels kolommenbalans
  • Het aantal regels dat u hier invoert (0 t/m 99), zal op het rapport Kolommenbalans resulteren in een gelijk aantal blanco (beschrijfbare) regels onder de totalen van de grootboekrekening. Hierdoor ontstaat er ruimte op het papier om de grootboeksaldi met de hand van commentaar te voorzien. Als u het getal 0 invoert of geen getal toekent, worden de grootboekrekeningen aaneensluitend afgedrukt.
Opmerking
  • Ruimte voor opmerkingen bij deze grootboekrekening. De opmerking kan afgedrukt worden op van toepassing zijnde rapporten.
Aantallenadministratie
Dit veld is alleen zichtbaar als in de Basisinrichting van de administratie wordt ingesteld in dat in deze administratie aantallen worden bijgehouden. Raadpleeg eventueel uw accountant / intermediair hierover
  • Vink deze optie aan voor iedere grootboekrekening die u wilt opnemen in de aantallenadministratie. Alleen van deze rekeningen zullen de aantallen worden afgedrukt op het rapport Grootboek Historische mutaties. In het programma Informatie kunt u de aantallen raadplegen in het scherm van de Grootboek informatie.
  • Let op: de aantallen worden vastgehouden t.b.v. historische overzichten en rapportages nadat u eerst dit vinkje heeft ingeschakeld. Vinkt u deze optie achteraf aan, dan worden de aantallen pas vanaf dat moment meegenomen.
  • Welke aantallen kunt u bijhouden met iMUIS?
    Tijdens het invoeren van boekingen kan aan elk grootboek een aantal gekoppeld worden (bijvoorbeeld liters of kilo's). U heeft de beschikking over drie aantal velden.  Zo kunt u bijvoorbeeld bij het invoeren van benzinebonnen het aantal liters invoeren, zodat u kunt zien hoe het benzineverbruik ligt ten opzichte van de gereden kilometers. Deze aantallen zijn niet geschikt voor het voeren van een volledige voorraadadministratie. De velden Aantal 2 en Aantal 3 worden vaak gebruikt om gewichten van een mineralenadministratie vast te leggen. U kunt de velden Aantal 2 en Aantal 3 hernoemen naar een term die voor u praktisch is. Dit kunt u per dagboek instellen.
  • Budgetten
    Als u ook de module Budgetten geregistreerd heeft, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om de aantallen op een grootboekrekening te budgetteren.
Budgetteren
Deze optie is alleen beschikbaar als de module Budgetten geregistreerd is
Vink deze optie aan als u aan deze grootboekrekening een budget wilt kunnen toekennen. Het toekennen van het budget kunt u met het programma Budgetten invoeren doen.
  • U kunt nu meldingen van budget overschrijding krijgen in het Boekingsprogramma bij boekingen op deze grootboekrekening.
  • Het verschil tussen bedrag en budget zal berekend en getoond worden in het programma Informatie.
  • De grootboekrekening zal afgedrukt worden op de rapport Grootboek budget en Grootboek periode budgetten.

Vink deze optie uit als aan deze grootboekrekening geen budget wilt toekennen. De grootboekrekening zal dan niet zichtbaar zijn in het programma Budgetten invoeren.

Let op: zodra u deze optie aanvinkt zal KING Finance er van uit gaan dat deze grootboekrekening gebudgetteerd moet worden. U dient nu voor deze grootboekrekening de budgetbedragen in te voeren in het programma Budgetten invoeren invoeren. Als u dat niet doet, dan zal het budget automatisch op 0,00 ingesteld worden.

Kostenplaats
Er kan met behulp van kostenplaatsen en kostendragers een tweede en derde structuur aangebracht worden in een administratie. Op deze manier heeft u de mogelijkheid een verbijzondering van de boekingen naar aard (bijvoorbeeld resultaat per afdeling) en bestemming (bijvoorbeeld projecten) in de administratie bij te houden. Hoe dit precies in zijn werk gaat, zal bij de betreffende tabellen Kostenplaats en Kostendrager toegelicht worden.

Zowel het nummer van de grootboekrekening (debiteur/crediteur) als de nummers van de kostenplaats en kostendrager worden in het boekingsprogramma in één regel verwerkt. Bestaat er een vaste relatie tussen een grootboekrekening en een kostenplaats/-drager, dan kunt u deze hier vastleggen. Als u tijdens het boeken een grootboeknummer invoert, waaraan een voorkeurkostenplaats/-drager gekoppeld is, dan zal het betreffende nummer direct in de daarvoor bestemde kolom van de boekingsregel geplaatst worden. U houdt daarbij de mogelijkheid om het voorgestelde nummer te wijzigen of te verwijderen.
Kostendrager
Er kan met behulp van kostenplaatsen en kostendragers een tweede en derde structuur aangebracht worden in een administratie. Op deze manier heeft u de mogelijkheid een verbijzondering van de boekingen naar aard (bijvoorbeeld resultaat per afdeling) en bestemming (bijvoorbeeld projecten) in de administratie bij te houden. Hoe dit precies in zijn werk gaat, zal bij de betreffende tabellen Kostenplaats en Kostendrager toegelicht worden.

Zowel het nummer van de grootboekrekening (debiteur/crediteur) als de nummers van de kostenplaats en kostendrager worden in het boekingsprogramma in één regel verwerkt. Bestaat er een vaste relatie tussen een grootboekrekening en een kostenplaats/-drager, dan kunt u deze hier vastleggen. Als u tijdens het boeken een grootboeknummer invoert, waaraan een voorkeurkostenplaats/-drager gekoppeld is, dan zal het betreffende nummer direct in de daarvoor bestemde kolom van de boekingsregel geplaatst worden.
Kostenplaats verplicht ingeven
Deze optie betreft alleen het handmatig invoeren van boekingsregels in het Boekingsprogramma
Vink deze optie aan als u het invoeren van een kostenplaats wilt verplichten bij een boeking op de geselecteerde grootboekrekening.
Vink deze optie uit als dat niet verplicht is.
Kostendrager verplicht ingeven
Deze optie betreft alleen het handmatig invoeren van boekingsregels in het Boekingsprogramma
Vink deze optie aan als u het invoeren van een kostendrager wilt verplichten bij een boeking op de geselecteerde grootboekrekening.
Vink deze optie uit als dat niet verplicht is.
Tonen in boekingsprogramma
Vink deze optie aan als u de grootboekrekening wilt tonen in het vereenvoudigd grootboekrekeningschema.
Vink deze optie uit als u de grootboekrekening niet wilt tonen in het vereenvoudigd grootboekrekeningschema.

Werken met een vereenvoudigd rekeningschema
Als in de Basisinstellingen van de administratie is aangegeven dat niet alle grootboekrekeningen getoond moeten worden, dan worden in het overzicht van grootboekrekeningen (op te roepen met [F4] in de boekingsregel) alleen de grootboekrekeningen getoond waarbij dit vinkje aanstaat.
Let op: dit is geen afscherming, maar een hulpmiddel om niet op de verkeerde grootboekrekeningen te boeken. Op de overige rekeningen kan gewoon geboekt worden door het juiste grootboekrekeningnummer in te geven. De accountant/systeembeheerder moet per administratie de te tonen grootboekrekeningen instellen.

Geblokkeerd
Een geblokkeerd tabelitem is niet zichtbaar in de betreffende keuzetabel in andere programma's.
  • Vink deze optie aan om de geselecteerde grootboekrekening te blokkeren voor gebruik in KING Finance. KING Finance zal een waarschuwing tonen indien u een geblokkeerde grootboekrekening probeert te koppelen aan een andere tabel of gebruikt in bijvoorbeeld het Boekingsprogramma. Eerder ingevoerde boekingsregels met deze grootboekrekening worden niet benvloed door de blokkering.
  • Vink deze optie uit om de blokkering op te heffen.
Blokkeren voor handmatige boekingen
  • Vink deze optie aan om de geselecteerde grootboekrekening te blokkeren voor het handmatig boeken in het Boekingsprogramma. Automatisch gegenereerde boekingen van andere iMUIS programma's (bijv. facturering) worden wel verwerkt. Deze grootboekrekening zal niet zichtbaar zijn in het grootboek keuzevenster.
  • Vink deze optie uit om de blokkering op te heffen.
Blokkeren voor BTW-boekingen
Bij sommige grootboekrekeningen mag er géén btw worden geboekt, bijvoorbeeld een grootboekrekening bankkosten.
Vink deze optie aan om de geselecteerde grootboekrekening te blokkeren voor boekingen met BTW. Bij boekingen met een btw-code, wordt een melding getoond en wordt de btw-code verwijderd.
Vink deze optie uit om de blokkering voor boekingen met BTW op te heffen.
Blokkeren voor profielberichten
Deze optie is alleen beschikbaar als de huidige administratie een abonneeadministratie is van een profieladministratie is
  • Vink deze optie aan om de geselecteerde grootboekrekening te blokkeren voor het ontvangen van profielberichten. Als er in de profieladministratie van deze abonneeadministratie een wijziging plaatsvindt in de geselecteerde grootboekrekening, dan zal deze wijziging NIET doorgevoerd worden in deze administratie.
  • Vink deze optie uit om de blokkering op te heffen.
Grootboek accountant

Deze optie is alleen beschikbaar als in deze administratie gebruik gemaakt wordt van de grootboek accountant nummering
Een accountant kan een ander grootboekrekeningschema hanteren dan zijn klanten. Als deze administratie beheerd wordt door een accountant, dan kunt u hier het grootboeknummer, dat de accountant hanteert voor deze grootboekrekening, invullen. De rekeningschema's van klant en accountant kunnen naast elkaar worden afgedrukt op ,rapporten met een selectiemogelijkheid voor Grootboek accountant

Aandachtspunten bij het gebruik van accountantsrekeningen

  • Nivo rekeningen hebben geen accountantsrekening (het nivo kan immers niet aangegeven worden).
  • Op rapporten waar een subadministratie getoond wordt kan het zijn dat de ranges overlappen, dus deb:10000 en grb:10000 kunnen voorkomen als een 5 cijferig accountantrekeningschema gehanteerd wordt.
  • Nivo totalen worden getoond op basis van het eigen rekeningschema. Het kan dus voorkomen dat accountantsrekeningen niet in de juiste volgorde worden weergegeven.
Grootboek klant

Deze optie is alleen beschikbaar als in deze administratie gebruik gemaakt wordt van de grootboek klant nummering

Als in deze administratie het rekeningschema van de accountant gebruikt wordt, maar er moet een administratie met een afwijkend rekeningschema ingelezen worden, dan kunt u in dit veld het corresponderende rekeningnummer uit de in te lezen administratie vastleggen.

Dit veld is alfanumeriek, om het koppelen van grootboekrekeningschema's uit andere pakketten mogelijk te maken.

Specificatie privé
  • Per grootboekrekening kunt u aangeven of het een privé-rekening betreft. In het pakket iMUIS kunnen van de boekingen op privé-rekeningen rapportages worden gemaakt.
Privé rekening
Vink deze optie aan als de geselecteerde grootboekrekening een "privé rekening" is.
Verdichting specificatie privé
Kies hier hoe de rapportage van deze grootboekrekening moet worden weergegeven:
  • Onverdicht - Alle boekingen op deze rekening worden ook afgedrukt.
  • Verdicht op beoordelingscode - Per beoordelingscode wordt er op de rapportage een totaal afgedrukt.
  • Verdicht - Alle boekingen op deze grootboekrekening worden als één totaal afgedrukt.

NB De privé-rapportage kan alleen in het pakket iMUIS uitgevoerd en afgedrukt worden en (nog) niet met KING Finance.

Activa
  • Toegang tot de activa velden van een grootboekrekening
    Deze velden zijn alleen zichtbaar als het Activa-register onderdeel van de bundel is
    De velden in dit gedeelte van de grootboekrekening zijn alleen toegankelijk als de instelling [Gebruikt in Activa = Aanschafrekening] gemaakt is.
  • Activa invoeren vanuit de aanschafboeking in het Boekingsprogramma
    Om in KING Finance activa in te voeren zonder het programma "Activa-register invoeren" te gebruiken, dienen alle activavelden van de betreffende grootboekrekeningen ingevuld te zijn. Als uw accountant de module Activa van het pakket iMUIS heeft geregistreerd, dan kan de accountant deze instellingen controleren in het pakket iMUIS.
    • Voorbeeld: Automatisch activa aanmaken vanuit het Boekingsprogramma
      De grootboekrekening dient als "Aanschafrekening" op het tabblad Activa van de tabel Grootboek ingesteld te zijn. Als een boekingsregel met deze grootboekrekening wordt ingevoerd wordt er altijd een activum aangemaakt als (tegen)rekening wordt opgeslagen.
      ------------------------
      In het programma Boeken krijgt u bij opslaan van een dergelijke regel de keuze:
      >>> "Ja" - Betekent:  Ik wil nu het activa register starten, of 
      >>> "Nee" - Betekent: Ik wil nu niet het activa register starten 
      "Nee" kiest u bijvoorbeeld als een collega het programma Activaregister beheert, of als u nu door wilt gaan met het invoeren van boekingsregels.
      ------------------------
      Later muteren van een boekingsregel waarmee een activum is aangemaakt:
      In het programma Boeken krijgt u bij opslaan van een dergelijke regel de keuze:
      >>> "Ja" - Betekent: Het activa register opent automatisch met het betreffende activum. De bedragen zijn reeds aangepast als het boekbedrag is gewijzigd of 
      >>> "Nee" - Betekent: Het activa register opent niet. De bedragen van het betreffende activum zijn reeds aangepast als het boekbedrag is gewijzigd.
Gebruikt in Activa
  • Kies Aanschafrekening om aan te geven dat de grootboekrekening een Activa-aanschafrekening is.
    Alleen indien deze optie gekozen is krijgt u toegang tot de overige velden van dit schermdeel.
  • Kies Afschrijvingsrekening balans om aan te geven dat de grootboekrekening een Activa-afschrijvingsrekening voor de balans is.
  • Kies Afschrijvingsrekening verlies en winst om aan te geven dat de grootboekrekening een Activa-afschrijvingsrekening voor winst en verlies is.
  • Kies Herinvesteringsreserve om aan te geven, dat de grootboekrekening door het activa-register gebruikt wordt om herinvesteringen op nieuwe activa te boeken.
  • Kies Nee indien deze rekening geen Activa-aanschafrekening is.
Activa type
Selecteer het type van het activum, dat aangemaakt wordt als op deze grootboekrekening geboekt wordt.
Activa afschrijvingsrekening balans
Bij een boeking op bovenstaande aanschafrekening wordt de hier ingevulde afschrijvingsrekening automatisch voorgesteld in het programma Activa-register invoeren
Op deze rekening wordt de vermindering van de balanswaarde van het activum geboekt.
Voorbeeld van gebruik van afschrijvingsrekening balans
Activa afschrijvingsrekening balans cumulatief
Als dit een aanschafrekening voor het activaregister is wordt de hier ingevulde "afschrijvingsrekening cumulatief" automatisch voorgesteld in het programma Activa-register invoeren
Deze rekening wordt gebruikt als u werkt met cumulatieve afschrijving van activa.
Activa afschrijvingsrekening winst en verlies
Bij een boeking op bovenstaande aanschafrekening wordt de hier ingevulde afschrijvingsrekening automatisch voorgesteld in het programma Activa-register invoeren

Op deze rekening worden de afschrijvingskosten van het activum geboekt.
Voorbeeld van gebruik van afschrijvingsrekening winst en verlies

Rekening herinvesteringsreserve
Vul hier de grootboekrekening voor de herinvesteringsreserve in. Het bedrag op deze rekening wordt handmatig opgeboekt. Bij het invoeren van een activum kunt u ervoor kiezen om een deel van het activum te betalen vanuit de herinvesteringsreserve. De journaalpost die hieruit voortvloeit wordt automatisch op deze rekening geboekt.

De grootboekrekening in dit veld wordt automatisch voorgesteld in het programma Activa invoeren - tabblad Financieel - veld Rekening herinvesteringsreserve, indien u een nieuw activum invoert op bovenstaande Aanschafrekening.

De herinvesteringsrekening dient een activa of passiva rekening te zijn. KING Finance controleert daarop bij het invoeren van de rekening.

Rekening desinvestering
Als dit een aanschafrekening voor het activaregister is wordt de hier ingevulde desinvesteringsrekening automatisch voorgesteld in het programma Activa-register invoeren
Vul hier de grootboekrekening voor de desinvestering van de activa in.
Rekening desinvesteringswinst
Als dit een aanschafrekening voor het activaregister is wordt de hier ingevulde desinvesteringswinst rekening automatisch voorgesteld in het programma Activa-register invoeren
Vul hier de grootboekrekening voor desinvesteringswinst in.
Rekening desinvesteringsverlies
Als dit een aanschafrekening voor het activaregister is wordt de hier ingevulde desinvesteringsverlies rekening automatisch voorgesteld in het programma Activa-register invoeren
Vul hier de grootboekrekening voor desinvesteringsverlies in.
Rekening opbrengst verkoop activa
Vul hier de grootboekrekening in waarop de verkoop van dit activum geboekt moet worden.
Activa termijn
De termijn, waarop het activum moet worden afgeschreven,  wordt automatisch voorgesteld in het programma Activa invoeren - onderdeel Activa - veld Termijn, indien u een nieuw activum invoert op bovenstaande Aanschafrekening.
Afschrijvingsmethode
De afschrijvingsmethode in dit veld wordt automatisch voorgesteld in het programma Activa invoeren - onderdeel Activa - veld Afschrijvingsmethode, indien u een nieuw activum invoert op bovenstaande Aanschafrekening.
Activanummers vanaf
KING Finance zal bij het invoeren van een nieuw activum het nummer automatisch voorstellen. Omdat het handig is om soortgelijke activa te groeperen in het activa-register, kunt u in dit veld een nummer invoeren vanaf welke de activa op deze aanschafrekening opgenummerd moeten worden. KING Finance kiest dan het eerste vrije nummer vanaf het nummer dat hier ingevuld is. U kunt dus bij verschillende aanschafrekeningen een eigen nummering hanteren.
Activa looptijd in jaren
De looptijd van het activum wordt automatisch voorgesteld in het programma Activa invoeren - onderdeel Activa - veld Looptijd in jaren, indien u een nieuw activum invoert op bovenstaande Aanschafrekening.
Minimum aanschafw. voor aanmaken activa
Voer hier de waarde voor de minimale aanschafwaarde in, bijvoorbeeld de waarde 450. Bij boekingen met een lagere waarde (exclusief BTW) worden er geen activa gegenereerd. Bij boekingen met gelijke of hogere waarde (exclusief BTW)  worden er wel activa aangemaakt in het activa register.
Activa opnemen op inves teringsaftrekoverzicht
Het investeringsaftrekoverzicht is een rapport dat ook kan worden geselecteerd voor de jaarrapportage.

Op het investeringsaftrekoverzicht wordt getoond welk deel van de activa gebruikt kan worden voor de investeringsaftrek.

Vink deze optie aan om dit activum op te nemen op het investeringsaftrekoverzicht.
Vink deze optie uit om dit activum niet te op te nemen op het investeringsaftrekoverzicht.

Deze optie [aan of uit] wordt automatisch voorgesteld in het programma Activa invoeren - tabblad Financieel - veld Opnemen op investeringsaftrekoverzicht , indien u een nieuw activum invoert op bovenstaande Aanschafrekening. In het programma Activa invoeren kan ook het bijbehorende percentage investeringsaftrek worden ingevoerd.

NB Gronden en privé auto's mogen niet worden meegeteld.

Referentie grootboekschema
RGS referentiecode
  • RGS Referentiecode raadplegen of wijzigen
    Kies hier de code volgens het Referentie Grootboekschema (RGS). Deze codes kunnen (bijvoorbeeld) worden gebruikt bij digitale rapportages.
    • RGS Info velden
      De velden 'Nr', 'Referentie Omslagcode' en 'Omschr omslagcode' zijn alleen ter informatie en worden automatisch gevuld vanuit de gekozen RGS referentiecode.
  • Geen RGS aanwezig in de administratie?
    Indien de tabel RGS referentiecode leeg is, kan met iMUIS op de server het Referentie grootboekschema worden ingelezen. Raadpleeg hiervoor uw accountant of systeembeheerder.
Transitorische Boeking
  • Hier kunt u aangeven of de geselecteerde grootboekrekening een tussenrekening voor transitorische boekingen is.
    Let op: De APBL code van de grootboekrekening dient Passiva te zijn.

  • Automatisch vanuit het programma Boeken
    Indien u deze rekening als tegenrekening gebruikt in het programma Boeken, dan zal het programma Boeken u vragen of het programma Transitorische boekingen gestart moet worden. De gegevens uit de boekingsregel worden dan direct in de transitorische boeking ingevuld.
  • Boekingen met een dergelijke tussenrekening worden aangemaakt zonder BTW-code.
  • De bedragen exclusief BTW worden doorgegeven aan het programma Transitorische boekingen. Hier hoeft alleen nog een grootboekrekening opgegeven te worden waarop de boeking betrekking heeft. Zo kan op eenvoudige wijze een kostenpost worden vastgelegd, die op meer periodes betrekking heeft.
  • Let op: als de hoofdboeking van een transitorische post is verwijderd, dan blijft de uitsplitsing bestaan en dat kan een reden zijn dat er een saldo op de transitorische tussenrekening staat. 
Transitorische rekening
Vink deze optie aan om deze grootboekrekening te markeren als tussenrekening voor Transitorische boekingen. Als deze rekening gebruikt wordt in het Boekingsprogramma, dan zal het Boekingsprogramma vragen of het programma "Verdelen transitorische boekingen" gestart moet worden. De gegevens uit de nieuw ingevoerde boekingsregel worden daarbij meegenomen.
Externe rapportage
  • Nextens/Fiscaal gemak code raadplegen of wijzigen
    Kies hier de code volgens het Nextens/Fiscaal gemak schema. Deze codes worden gebruikt bij de export van financiële gegevens naar Nextens/Fiscaal gemak.
    • Geen Nextens/Fiscaal gemak rubrieken aanwezig in de administratie?
      Indien de tabel Nextens/Fiscaal gemak leeg is, kan met iMUIS op de server het Nextens/Fiscaal gemak schema worden ingelezen. Raadpleeg hiervoor uw accountant of systeembeheerder.
  • Kluwer code t.b.v. IB rapportage
    Kies hier de code volgens het Kluwer IB schema. Deze codes worden gebruikt bij de export van financiële gegevens naar een bestand voor Kluwer of Avanzer met het programma Kluwer.
  • Kluwer code t.b.v. VPB rapportage
    Voor de VPB aangifte is het verplicht dat alle grootboekrekeningen voorzien zijn van een VPB rubriek
    Kies hier de code volgens het Kluwer IB schema. Deze codes worden gebruikt bij de export van financiële gegevens naar een bestand voor Kluwer of Avanzer met het programma Kluwer.
    • Geen Kluwer codes aanwezig in de administratie?
      Indien de tabel Kluwer codes leeg is, kan met iMUIS op de server het Kluwer code schema worden ingelezen. Raadpleeg hiervoor uw accountant of systeembeheerder.
Rekening courant over meerdere administraties
Rekening courant
De geselecteerde grootboekrekening mag geen sluitrekening, nivorekening, vjprekening of activarekening zijn
  • Met deze grootboekrekening naar een andere administratie boeken
    Vink deze optie aan om de geselecteerde grootboekrekening te markeren als rekening courant grootboekrekening. Als deze grootboekrekening wordt gebruikt om rekening courant boekingen vanuit deze administratie naar een andere administratie door te boeken, dan dient u ook de andere administratie op te geven waarin de rekening courant boekingen gemaakt worden en de grootboekrekening die in de  andere administratie als tegenrekening wordt gebruikt. Als deze rekening gebruikt wordt in het Boekingsprogramma, dan zal in het Boekingsprogramma het dialoogvenster "Rekening courant boeking" getoond.
  • Deze grootboekrekening als tegenrekening voor "ontvangen" rekening courant boekingen gebruiken
    Als deze grootboekrekening wordt gebruikt om rekening courant boekingen te ontvangen van een andere administratie, dan dient u alleen het veld "Rekening courant" aan te vinken. De velden "Administratie rekening courant" en "Tegenrekening in rekening courant administratie" dient u in dit geval leeg te laten.
Administratie rekening courant
Let op: vul dit veld alleen in als er rekening courant boekingen vanuit deze administratie naar een andere administratie geboekt moeten worden
Vul hier handmatig het nummer in van de privé-administratie, waarin rekening courant boekingen uit de huidige administratie gemaakt moeten worden.
Tegenrekening in rekening courant administratie
Let op: vul dit veld alleen in als er rekening courant boekingen vanuit deze administratie naar een andere administratie geboekt moeten worden
De ingevoerde grootboekrekening mag geen sluitrekening, nivorekening, vjprekening of activarekening zijn

Vul hier handmatig de grootboekrekening van de andere administratie in, die gebruikt wordt als tegenrekening voor rekening courant boekingen vanuit deze administratie.
Werkkostenregeling
Dossier verplicht
Vink deze optie aan als deze grootboekrekening gebruikt wordt om werkkosten boekingen te registreren. Het invoeren van een dossiercode is dan verplicht. De verplichting bestaat omdat het rapport Werkkostenregeling een onderscheid moet kunnen maken tussen boekingsregels die wel en boekingsregels die niet voor de werkkostenregeling moeten worden meegeteld. U dient dit apart in te stellen voor iedere betreffende grootboekrekening.
Voorkeursdossier

Geef hier het dossier op dat moet worden voorgesteld als deze grootboekrekening in een boekingsregel wordt ingevoerd.

Gebruik deze functionaliteit bijvoorbeeld voor de werkkostenregeling. Als u boekt op een grootboekrekening die is ingesteld voor de werkkostenregeling, dan is het invoeren van een dossier verplicht. Door in dit veld alvast een voorkeursdossier op te geven zal iMUIS het dossier automatisch in de boekingsregel invoeren. Als dat nodig is kan het voorgestelde dossier in de boekingsregel gewijzigd worden.

Quantaris Groep
Dit veld is onderdeel van de module Notaris
Indien u gebruik maakt van Quantaris, dan kunt u in dit veld het corresponderende Quantas Groep-nummer voor deze grootboekrekening invullen.
CBB Rapportage
Dit veld is onderdeel van de module Notaris
Indien u gebruik maakt van CBB Rapportage, dan kunt u in dit veld de CBB-code voor deze grootboekrekening invullen.
Diversen
Saldo gladboeken naar rekening
Rekeningen worden gladgeboekt met behulp van het programma Jaaraansluiting
Het draaien van de jaaraansluiting zorgt er voor, dat geselecteerde grootboekrekeningen worden gladgeboekt
  • Als de module Gladboeken grootboek is geregistreerd en er grootboekrekeningen zijn geselecteerd waarvan het saldo moet worden gladgeboekt, dan zullen de betreffende overboekingen in periode 0 van het volgende jaar geplaatst worden. Op de beginbalans van het volgende jaar zullen de rekeningen dan automatisch op nul lopen. Mochten er na de jaaraansluiting nog boekingen plaatsvinden op grootboekrekeningen die gladgeboekt moeten worden, dan kunt u het programma Jaaraansluiting nogmaals uitvoeren. Het dan actuele saldo zal dan worden gladgeboekt.
  • Rekeningen NA de jaaraansluiting (met terugwerkende kracht) gladboeken
    Om rekeningen glad te boeken nadat de jaaraansluiting gedraaid is, dient u een boeking in te voeren op de betreffende grootboekrekening in het eerste jaar waarvoor dit van toepassing is. Daarna draait u de jaaraansluiting opnieuw. Als u geen boeking maakt, dan zal iMUIS geen verschil constateren in het voorgaande jaar en de jaaraansluiting niet uitvoeren.
  • Let op: In combinatie met module Samenstellen rekeningschema dient de hier ingestelde rekening niet gekoppeld te worden aan een SBI-code. Rekeningen die worden glad geboekt moeten deel uit maken van het standaard schema.
Afletteren
Afletteren
* De geselecteerde grootboekrekening mag geen nivorekening zijn. Op een nivorekening kunnen geen mutaties geboekt worden
  • Vink deze optie aan om deze grootboekrekening te tonen in het programma Grootboek Afletteren. De mutaties op deze grootboekrekening kunnen dan afgeletterd worden.
  • Vink deze optie uit om deze grootboekrekening niet te tonen in het programma Grootboek Afletteren. De mutaties op deze grootboekrekening kunnen niet afgeletterd worden.
  • Grootboekrekeningen afletteren
    Grootboekrekeningen Afletteren is bedoeld om snel inzicht te krijgen in het ontstaan van een saldo op grootboekrekeningen. De debet en credit mutaties op een grootboekrekening kunnen tegen elkaar worden afgeletterd, totdat de mutaties die het saldo van de rekening bepalen overblijven. Een voorbeeld van een grootboekrekening waarbij deze werkwijze toegepast kan worden is de grootboekrekening Kruisposten (grb. 1090 in de demo-administratie).

Gegevens koppelen aan grootboekrekening
  • In het selectiescherm van de grootboekrekeningen kunt u per grootboekrekening extra gegevens koppelen of invoeren.
  • Selecteer de gewenste grootboekrekening en klik op de knop of menu optie rechts onderaan de lijst met grootboekrekeningen.
  • Gegevens koppelen aan grootboekrekening
    Let op: Welke functies beschikbaar zijn hangt af van uw abonnement en uw gebruikersrechten.
    Met onderstaande functies kunnen extra gegevens per grootboekrekening gekoppeld worden.
    • [Bankrekening]
      Klik op de knop [Bankrekening] om de tabel Grootboek bankrekening te tonen.
      Aan een grootboekrekening kunnen de bankrekeningen van relaties gekoppeld worden. Daarmee kan het programma Afschriften inlezen de grootboekrekening voorstellen als er een afschriftregel met die bankrekening is ingelezen.
    • [Dossier]
      Klik op de knop [Dossier] om documenten aan het digitaal dossier van de grootboekrekening toe te voegen of eerder toegevoegde documenten te raadplegen.
    • [Vertaling]
      Klik op de knop [Vertaling] om de tabel Grootboek vertaling te tonen.
      Vertaal de tekstvelden van de grootboekrekening om de grootboekrekening op rapporten in een andere taal correct weer te geven.
STANDAARD KNOPPEN
  • Welke standaard functies beschikbaar zijn hangt af van uw abonnement en uw gebruikersrechten.
    Klik hier voor de beschrijving van [Aanpassen], [Kopieren], [Verwijderen], [Vernummeren] en [Historie/Audittrail]